你好,那就需要完成補充更新
老師,我現(xiàn)在填第二季度利潤表,我仔細對了下應(yīng)交稅費那列,發(fā)現(xiàn)前任會計19年第三季度行為有正利潤總額,計提了7-9月所得稅費用1733.75,但是申報第三季度和第四季度所得稅時,報表應(yīng)該是自己帶出以前年度虧損彌補,所以彌補完是不用交稅,匯算清繳也沒有要交稅,但這筆計提費用,它一直沒進行處理,導(dǎo)致現(xiàn)在影響真實的應(yīng)交稅費?怎么處理?
我公司正在申請注銷,經(jīng)查漏報19年4-6月財務(wù)報表,后去大廳補報,在大廳申報時發(fā)現(xiàn)利潤表營業(yè)稅金及附加金額小于城建稅及教育附加之后,系統(tǒng)提示金額有誤,無法保存。經(jīng)查,是因為該年補繳了18年的稅款,當(dāng)時的補繳分錄是借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費,借 應(yīng)交稅費 營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款(小規(guī)模企業(yè)賬務(wù)簡單,所以有未走以前年度損益調(diào)整科目),利潤表計算統(tǒng)計了補繳部分?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整報表,不會影響后面的財報?可以直接把補繳部分從利潤表里剔出來嗎?請各位老師指點
現(xiàn)在小微企業(yè)利潤季度總額35萬,應(yīng)該按5%交納企業(yè)所得稅嗎?然后我的按這個計算應(yīng)納稅額,填寫季度所得稅表,報表中提示不用繳稅,是因為去年虧損嗎? 9月做退稅進項發(fā)票勾選認證,但在這之后對方紅沖了,又重新開了發(fā)票過來,請問我之已做退稅勾選確認的怎么辦?新來的要重新認證嗎 9月份來的進項發(fā)票都做了退稅勾選確認,什么時候退稅系統(tǒng)里才有相關(guān)信息?
老師好,我們24年6月之前賬是代賬公司做的,我接回來后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計,從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng),由于損益是手動輸入導(dǎo)致第一季度數(shù)據(jù)沒有更新到報表中,后面季度的利潤表數(shù)據(jù)是從第二季度開始,累計數(shù)是錯誤的,季度企業(yè)所得報表中利潤表也是錯誤的,我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),所得稅季度報表還能更改嗎?我只更正年度匯算清繳可以嗎?就是營業(yè)收入的金額不對
研發(fā)費用加計扣除:我們賬上把房租計入研發(fā)支出,但是房租不能進行加計扣除。ICP年報填的研究費用包括了房租。財報年報利潤表也包括了房租。企業(yè)所得稅匯算清繳去掉了房租,因他不允許加計扣除,此之外用于研發(fā)的電子設(shè)備折舊費,沒進行加計扣除,匯算清繳加計扣除時把房租和電子設(shè)備折舊費都進行了剔除?;鹁婺陥罄锲髽I(yè)年報研發(fā)費用沒有剔除房租和折舊費,跟利潤表里研究費用一致,跟企業(yè)所得稅匯繳申報表研發(fā)費用不一致?;鹁婺陥罄锏钠髽I(yè)發(fā)展情況報表只剔除了房租費,這樣三個報表填寫情況,可以嗎,現(xiàn)在可以改的只有企業(yè)發(fā)展情況報表,這里的研究費用和利潤表一致還是企業(yè)所得稅匯算清繳歸集的研究費用一致合適。今年高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審擔(dān)心
請問老師高中學(xué)歷,初級證書考出來了,能學(xué)明白中級嗎?
請問老師,出口業(yè)務(wù),運輸發(fā)票專票,退稅可以退運輸發(fā)票的稅額嗎
這5跟6是一樣意思嗎
9月1號繳社保政策是必須交嗎?具體是什么政策?可以直接交職工醫(yī)療不繳其他的險種嗎?
你好,老師,建筑工地上買的發(fā)電機,打夯機是計入固定資產(chǎn)還是工程施工間接費用
讓公司補繳社保,但是公司選擇私了,給了一筆補償,這部分補償需要繳納個人所得稅嗎
老師,1w的收入,是不是需要大于等于1w的成本票才不需要繳納企業(yè)所得稅啊
老師,我想問一下小規(guī)模納稅人是連續(xù)12個月銷售額達到多少會被強制升為一般納稅人
自發(fā)流動性負債是什么意思?
老師,怎么看對方公司是一般納稅人或者小規(guī)模啊
我見火炬系統(tǒng)截至填報時間是六月底,現(xiàn)在還能打回重填嗎
高新復(fù)審,會看火炬系統(tǒng)里申報的兩個報表嗎,不只看提交的藍色大本資料,還看火炬系統(tǒng)的報表嗎
這個您問下負責(zé)人,應(yīng)當(dāng)可以
會有不同系統(tǒng)數(shù)據(jù)的比較