同學,你好
你把人員工資歸集到費用化中,那這個工資之后轉(zhuǎn)到管理費用里面
我們公司跟一家企業(yè)簽訂了勞務合同,現(xiàn)在他每月給我們的員工發(fā)生活費,由我們開票給他公司,然后他們公司直接代我們發(fā)放給員工生活費,這個賬務我怎么處理?分錄怎么做??然后我公司是不是直接用員工的身份證申報個稅系統(tǒng)?
老師您好,我們公司是做研發(fā)的,我們有一個RD001的項目是自主研發(fā)的,前期研發(fā)費用,都是費用化了,后期也不準備資本化,現(xiàn)在有客戶看中了我們這個項目,給我分次打款500萬,給我們繼續(xù)這個項目的開發(fā),后續(xù)的專利還是屬于我們的,我們只是研發(fā)成功后再給他們5年的使用權,現(xiàn)在我想問一下老師,我這個項目現(xiàn)在發(fā)生的費用,要怎么做賬?客戶打給我們的500萬,我們要怎么做賬?麻煩有高新企業(yè)的老師回答我,謝謝
老師你好 我們是一家培訓機構,我們公司的銀行賬戶當時被凍結(jié)了,然后又注冊了一家公司,員工的社保在原來的那家企業(yè)申報,但是一直都沒有交,從去年開始新公司啟用后,把款項收到新企業(yè)的賬戶中,另外把款項轉(zhuǎn)到原來被凍結(jié)的那家賬戶中,給員工把社保交清了,但是員工的社保個人承擔部分在新企業(yè)摳出來了,社保產(chǎn)生的費用還是做到舊企業(yè)了,現(xiàn)在由于從新企業(yè)給舊企業(yè)轉(zhuǎn)社保費以后,在新企業(yè)賬上掛了10萬多的其他應收款,舊企業(yè)的賬上的其他應付款掛了十幾萬,請問這樣的內(nèi)部往來賬怎么做平
我們是高新企業(yè),假如研發(fā)人員工資一個月10000,計提的借研發(fā)支出-資本化支出-人工 10000,貸應付職工薪酬10000。然后這一萬有 7000是在生產(chǎn)在最后結(jié)轉(zhuǎn)到商品里出售結(jié)轉(zhuǎn)到成本科目了,有3000是在做設計,最后應該費用化進管理費用-研究費用最后結(jié)轉(zhuǎn)到本期損益了。這樣對不對?
我們公司在做高新企業(yè)認定 現(xiàn)在在下軟著 然后我們把人員工資歸集到費用化中了 后續(xù)的賬務處理咋做呀
老師,員工差旅費行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按主營業(yè)務 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫存不足成了負數(shù)
火炬統(tǒng)計系統(tǒng)里是在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表更正前填完提交的,利潤總額有變動,但是沒有聯(lián)系管理員把火炬統(tǒng)計系統(tǒng)提交的年報打回重填,這種情況報送的火炬系統(tǒng)里利潤總額跟匯算清繳申報表利潤總額不一致,會影響高新技術企業(yè)復審嗎老師
老師,請問下,本期的未分配利潤=上期的未分配利潤+本期的凈利潤??
請問,取得免稅自產(chǎn)自銷發(fā)票,是可以按9個點抵扣進項是吧
內(nèi)賬,8備用金用超支了1000元,已經(jīng)報完賬了8月先記賬了借管理費用1000,貸其他應收款—其他1000。9月份才補這超支的1000元,可以直接記借其他應收款—其他1000,貸銀行存款1000元嗎
老師,我想問一下,作廢當月的普票咋操作 ,不是紅沖,現(xiàn)在我想作廢之前8.1號開的電子普票,不是紅沖,是直接作廢,順便問一下,現(xiàn)在電子普票是不是不能直接作廢,只能紅沖,是不是不像以前那樣紙質(zhì)發(fā)票可以依據(jù)實際情況選 擇紅沖或者作廢,現(xiàn)在電子發(fā)票是不是一律只能紅沖,不能作廢
沒有發(fā)票,可以憑回單計入勞務費嗎
老師,我們在車間里建了辦公室,1、這個費用是否應該開建筑發(fā)票,2、費用共7萬,他們的額度不夠了,先只開5萬,那數(shù)量里應該開多少
為什么代理記賬公司招聘信息上都要寫一定要有代理記賬經(jīng)驗的呢?
現(xiàn)在已經(jīng)下軟著了,形成了資本化,是不是就要計為無形資產(chǎn)了呢
同學,你好
是的,資本化的話,就要入無形資產(chǎn)
那這樣研發(fā)支出不就有余額了嗎,就留在上面哇
同學,你好
沒有余額,轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)了