修改 不修改有風(fēng)險 你去年期末和今年起初得是一樣的
老師,我想問一下,上一任會計由于1月太忙,所以沒按時做賬,當(dāng)時第四季度企業(yè)所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計提,如果我把跨年票在去年12月計提了,在22年3月沖減之前計提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報,如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)就不一樣了,因?yàn)榈搅?2月,所以報表的數(shù)據(jù)是全年累計的。面對這種情況,老師,我該怎么做?
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實(shí)際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師,因?yàn)槿ツ陼嫅?yīng)收應(yīng)付沒有重分類的,導(dǎo)致負(fù)數(shù),現(xiàn)在把23年年初數(shù)據(jù)重分類調(diào)整為正數(shù)了,去年12月份第四季度的財務(wù)報表也修改了,但是現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)平均值還是以前負(fù)數(shù)的平均值,那這個需要怎么辦?
老師,我單位前任會計已離職,她當(dāng)時把22年第四季度季報把應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款期末數(shù)報錯多了26000多,導(dǎo)致23年的年初數(shù)也多了,但是23年的第一季度季報期末數(shù)沒問題,現(xiàn)在做匯算清繳請問我需要去更正22年第四季度的期末數(shù)據(jù)嗎?如果不更正會有什么風(fēng)險?
老師,我2023年5月,新注冊小規(guī)模納稅人,2季度3季度,季度申報時顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.,但在四季度復(fù)盤時發(fā)現(xiàn),幾個問題,一,7.8.9月少計提工資五險導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅,什么時候退稅呢?二,2.3季度多個分錄做錯了,導(dǎo)致2.3季度實(shí)際申報時,數(shù)據(jù)不正確,現(xiàn)在4季度,我把之前所有的賬,按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來了,銀行回單余額和財務(wù)軟件11月余額一致了,那我4季度申報時,要是直接申報 修改后的賬務(wù)處理所提取的報表數(shù)據(jù)嗎?三,2.3季度申報上去的數(shù)據(jù)還用管嗎?
小規(guī)模季度申報 資產(chǎn)總額怎么算的
老師,你好,4月份有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),,購入產(chǎn)品時應(yīng)交稅費(fèi)用什么明細(xì)科目
請問并單保函上的收貨人是和提單上一致,還是報關(guān)單上的收貨人一致
老師六七百元的運(yùn)輸費(fèi),沒發(fā)票,納稅調(diào)增嗎?不用代扣代繳個稅吧?
購買的柴油,開票后對方紅沖了,又開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票!!我還沒有入賬!是不是不需要做什么!不用管他就行!
并單保函上的收貨人和提單上的收貨人一樣嗎
老師好,預(yù)付的加油發(fā)票怎么記賬,是先記預(yù)付,然后后面加油的時候再下預(yù)付嗎
并單保函上顯示的收獲人和提單上的收貨人是一樣的嗎
老師,凡是成立一個經(jīng)銷處,銷售各種產(chǎn)品,性質(zhì)是不是都是個體工商戶?
老師,7月份申報已經(jīng)收到的貨款后,貨物并未發(fā)出,是不是要暫估成本?
老師,原因我知道,就是因?yàn)樗?dāng)時把應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款多填了26000,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)也多了26000,如果我不去更正就會導(dǎo)致23年的年初數(shù)一直對不上數(shù)對不對?我現(xiàn)在去更正是只能去稅務(wù)大廳更正是嗎?
對的 電子稅務(wù)局 我要查詢 稅費(fèi)申報及繳納 作廢申報試下
好的老師,謝謝,再問一下如果去大廳更正需要哪些資料?
紙質(zhì)的申報表公章身份證
好的,謝謝老師
不用客氣了,周末愉快