同學(xué)你好 直接按照實際的業(yè)務(wù)來
請問 公司收到部分賬款,還有一部分對方公司還沒有支付,但我已經(jīng)把全額發(fā)票開給對方了,怎么做會計分錄呢, 謝謝
我公司支付款項,對方開具發(fā)票,我公司已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在業(yè)務(wù)部分取消,怎么處理?
我公司支付款項,對方開發(fā)票,我公司已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在取消部分業(yè)務(wù),對方給我公司退回部分款項,這種情況怎么處理?我怎么做分錄?怎么納稅?
老師好,我公司是一般納稅人。去年收到一張普票,款項已對公付。現(xiàn)在對方退一部分錢給我司,紅字發(fā)票怎么開?
我公司1月支付了一筆代賬服務(wù)費,對方開了普票給我們,現(xiàn)在我們要對方退部分款,這個發(fā)票怎么處理?
老師,咨詢一下個體戶定期定額征收,如果從10月份開始對公賬戶每個月收入100萬 成本票 只有商品,其他發(fā)現(xiàn)的費用收不到成本票,2025年1月至2025年9月份收入合計不超過60萬 現(xiàn)在開始每個月收入100萬 到月底30號有什么影響呢
合并報表是財務(wù)會計還是管理會計?
幫我算下,哪個購買方式比較劃算。7999分期免息12個月,和7699一次性結(jié)清。(免息利息能占多少便宜)
@董孝彬老師,追問,你看這個三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬,第二列因為我們改賬了,截止到三季度也折舊完了,所以累計新舊也是五萬。其他不填,因為我試了試填其他的會出來調(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個表是三季度新增的么?這個是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來的么?這個怎么整?我是一個房產(chǎn)中介,沒啥專利技術(shù)啊
老師,各種紙質(zhì)的文件上,簽字,按手印,就是用那個紅色的印泥,那個印泥是起到什么作用,每個人的手指頭,指紋都不一樣嗎?
圖中圈中的應(yīng)該的實際賬面余額咋算出來的,為什么要去算
根據(jù)新《會計法》相關(guān)規(guī)定,授意、指使、強令會計機構(gòu)、會計人員及其他人員偽造、變造會計憑證、會計賬簿,編制虛假財務(wù)會計報告且情節(jié)嚴(yán)重的,可以并處( )的罰款。
商業(yè)企業(yè)庫存商品過期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
老師,怎么這個征期出來這個表了?我以前不記得有啊,咋回事???是之前填表填錯哪里?觸碰哪里了么?