你好,有限額的,實(shí)際操作中在5000以內(nèi)的可以走現(xiàn)金。
請(qǐng)問老師,應(yīng)付賬款,沒有收到采購票可以暫估入賬嗎?我公司收到客戶審計(jì)對(duì)賬函,上面的暫估應(yīng)付賬款金額,和我公司實(shí)際應(yīng)收合同余款(沒給客戶開票)金額不一致,我應(yīng)該怎么處理這個(gè)對(duì)賬函?
老師,請(qǐng)問收客戶現(xiàn)金轉(zhuǎn)公司賬戶沖抵應(yīng)收賬款,可以嗎?有沒有限額要求?
老師,請(qǐng)問收客戶現(xiàn)金轉(zhuǎn)公司賬戶沖抵應(yīng)收賬款,現(xiàn)金最高一次5000是會(huì)計(jì)法規(guī)定還是?請(qǐng)問規(guī)定文件在哪里找?
老師,本公司是小規(guī)模納稅人,收到客戶用私戶轉(zhuǎn)賬到公戶的貨款,對(duì)方要求開票,開票抬頭是客戶的公司名稱,請(qǐng)問可以開嗎?對(duì)本公司有沒有影響?
請(qǐng)問老師,收到客戶定金,然后客戶公司倒閉,錢沒有要求退回,這筆款怎么做賬
小規(guī)模公司的營業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?
請(qǐng)問有經(jīng)驗(yàn)的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購進(jìn)的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認(rèn)按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣?謝謝!
組織盤點(diǎn)大會(huì),盤點(diǎn)方面成本核算要提什么要求讓其他部門提供
老師,請(qǐng)問一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬多,但是沒有計(jì)提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄吖?
#提問#請(qǐng)問建安發(fā)票需要部分沖紅寫什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個(gè)人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個(gè)人繳納了個(gè)稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個(gè)120元的稅,要求 要我們公司承擔(dān),然后我們公司對(duì)公支付了租金+稅費(fèi)錢給房東,總計(jì)是5120元,那這個(gè)租金5000元是有發(fā)票的,120元沒有發(fā)票,這個(gè)到時(shí)入賬怎么入,做無票處理嗎,然后年度匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師公司提供租賃服務(wù),購入相應(yīng)的租賃資產(chǎn)應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說的我轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進(jìn)去對(duì)吧?然后把轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個(gè)模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請(qǐng)問一下,法人繳納實(shí)收資本款項(xiàng),將備注寫成了注資款,可以嗎?
老師即有消費(fèi)稅又有增值稅,計(jì)提附加稅的時(shí)候只從消費(fèi)稅及附加稅申報(bào)表上取數(shù)就可以了,對(duì)嗎
是一年嗎?一年5000嗎?我們問客戶買了禮品送客戶,客戶想直接扣貨款,請(qǐng)問怎么操作?
你好,這個(gè)是一次的金額。
扣貨款是什么意思?
是你們的質(zhì)量有問題,扣除你們嗎
不是的,就是幫客戶消費(fèi)些產(chǎn)品
你給他送禮,然后對(duì)方免費(fèi)給你們產(chǎn)品,是這個(gè)意思嗎?
是我們給其他客戶送禮,剛好這個(gè)客戶生產(chǎn)這個(gè)禮品,我們就相當(dāng)于從他們公司購買,只是用抵貨款的方式,他們公司還欠我們購買原材料的應(yīng)收賬款,所以想抵扣1萬元貨款,請(qǐng)問這個(gè)怎么操作好?
借銷售費(fèi)用、招待費(fèi)貸應(yīng)收賬款。
那是不是得簽一個(gè)3方協(xié)議,報(bào)銷出來現(xiàn)金款打到公司賬戶,再下這個(gè)客戶的應(yīng)收賬款?
你好,不用的應(yīng)收賬款都是客戶 然后你從他那里邊購買產(chǎn)品,對(duì)方給你開發(fā)票,他確認(rèn)收入,你做銷售費(fèi)用招待費(fèi)。 直接沖應(yīng)收賬款就可以的,同一個(gè)客戶掛一個(gè)往來就行,本來你們應(yīng)該是做應(yīng)付賬款的。
對(duì)方公司不給發(fā)票的,是我們自己開的費(fèi)用發(fā)票
你好,是a公司給你們開的費(fèi)用發(fā)票,然后實(shí)際是從B公司買來的產(chǎn)品,是這樣嗎?
嗯嗯,是的
那你這種出委托書也不合適B公司能給a公司錢嗎?
是以報(bào)銷的形式把費(fèi)用報(bào)出來,由我們公司業(yè)務(wù)員私卡轉(zhuǎn)公司對(duì)公賬戶沖抵B公司應(yīng)收賬款,我的意思這么操作,要不要B公司,公司業(yè)務(wù)員,公司三方簽個(gè)協(xié)議?
你好,你報(bào)銷的話也不對(duì),你充不了應(yīng)收賬款。
報(bào)銷的話,借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款哪有應(yīng)收賬款的事兒。
所以說,如果以報(bào)銷的形式把款領(lǐng)出來再匯到公司賬戶是不對(duì)的是吧?就是5000元的現(xiàn)金貨款限額也是會(huì)計(jì)法規(guī)定的嗎?我在百度沒有查到。
你好,你用應(yīng)收賬款抵扣了,然后再用現(xiàn)金支付的話,你這個(gè)銷售費(fèi)用招待費(fèi)金額不就抬高啦?
是的,所以是不是最好的辦法就是我司開一個(gè)紅字發(fā)票,沖抵客戶的貨款,客戶開給我們的銷售收入發(fā)票計(jì)入費(fèi)用?
你好,最好的辦法是對(duì)方給你開發(fā)票。