同學(xué),現(xiàn)在小規(guī)模開票是1個點,你收5個點還賺了點了,這個是不含稅金額。

我們是小規(guī)模納稅人,開的是5個點的房租發(fā)票,是不是一個季度,不含稅銷售額不超過30萬,就可以不用交稅?還是說5個點的需要換算成3個點的不含稅銷售額,換算以后不超過30萬,不用交稅
一般納稅人租賃小規(guī)模納稅人廠房對方能開3個點的稅金發(fā)票給我們嗎?還是要開5個點的稅金呢?
公司幫其他公司走賬,收5個點的稅,這個指含稅金額的5個點還是不含稅金額的5個點?我們是小規(guī)模納稅人3%
我們是小規(guī)模納稅人,開專票是3個點,我們可不可以向客戶收取5個點的稅費
公司小規(guī)模建材行業(yè),對公轉(zhuǎn)賬5萬實際應(yīng)收到貨款3.6萬不含稅,我們收他10個點,應(yīng)該退他多少錢。 二公司小規(guī)模建財行業(yè),對公收到5萬。實際貨款4萬含稅我們收踏踏10個點應(yīng)該退他多少錢
老師好,建筑勞務(wù)公司1季度給甲方開發(fā)票100萬甲方付款80萬暫估20萬成本借:工程施工:80萬工程施工-暫估20萬,貸應(yīng)收80萬其他應(yīng)付款--人工費20萬,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬貸成本100萬,2季度甲方回款20萬這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營業(yè)收入5%進(jìn)行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實質(zhì)上是虧損的。這種情況會計分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個轉(zhuǎn)企,賬面上還有進(jìn)項發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個供應(yīng)商老板聯(lián)系的,一直開普通發(fā)票進(jìn)項票,付款老板不說每個月8萬左右,每個月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應(yīng)付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財務(wù)自己解決就是用庫存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個人租車給公司,一年租金12000元,一次性代開發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個工傷補助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費專用發(fā)票在實際進(jìn)項稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬??15%上限??6%的稅率
那銷項進(jìn)項怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應(yīng)收,差額做營業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫說明銷賬,告知是因為合同到期他們超期住了20天,抵了房租,請問我今年要更正嗎?今年怎么做賬務(wù)更正?
按正常我們公司要交的稅來算,我們應(yīng)該收他幾個點的稅不虧?
正常收的話4個點就不會虧了。
我們開的是3%的專票,那要收幾個點?
至少要6個點才不會虧。
除了交增值稅和附加稅,后續(xù)公司還會產(chǎn)生哪些需要繳納的稅?
還有個企業(yè)所得稅呀。