同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則

老師好,去年4月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票部分紅沖了,原發(fā)票已裝訂進(jìn)了去年的憑證里,現(xiàn)在只用對方開過來的紅沖發(fā)票做帳就可以嗎?對原發(fā)票需不需要做什么處理?
前會計(jì)2018年做賬付預(yù)付賬款40萬,查原始憑證發(fā)現(xiàn)附了發(fā)票,做錯(cuò)了應(yīng)該直接入成本,這種2021年底怎么調(diào)賬,能不能直接把發(fā)票的費(fèi)用報(bào)銷單撕下來,在2021年做成本把預(yù)付賬款沖減下來。
老師 2021年入了辦公費(fèi)用、可是發(fā)票原始憑證找不到了 現(xiàn)在想把分錄紅沖了 這種需要跨年了 怎么寫分錄
去年做了5萬暫估費(fèi)用,借,管理費(fèi)用暫估,貸,其他應(yīng)付款,跨年了,今年可以直接沖紅嗎? 還是需要用以前年度損益調(diào)整?怎么做分錄呢,現(xiàn)在我拿到費(fèi)用票了
老師,去年有個(gè)憑證是這樣做得,借,管理費(fèi)用,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,要把去年這個(gè)憑證沖銷,應(yīng)該怎么寫分錄才能沖銷啊
供應(yīng)商把收據(jù)掃描,收據(jù)掃描件可以用嗎?附在付款申請單后面的(
老師,企業(yè)既是小微企業(yè)又是高新技術(shù)企業(yè),那么適用5%的企稅稅率嗎
老師,請問勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人可以開專票一個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)嗎
前期有進(jìn)銷存做賬,新建財(cái)務(wù)進(jìn)銷存帳套需要收集哪些數(shù)據(jù)做期初
老師,發(fā)現(xiàn)將5月份的應(yīng)收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應(yīng)收賬款100元,貸:其他業(yè)務(wù)收入594.06元,應(yīng)交稅費(fèi)5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因?yàn)閱巫由蠜]有注明忘記了這100元的應(yīng)收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務(wù)收入990.1元,應(yīng)交稅費(fèi)9.9元。現(xiàn)在這應(yīng)收賬款100元應(yīng)該怎么調(diào)賬合適?
老師,你看我們這公司買的設(shè)備吧,有8月份買的,有9月份買的,現(xiàn)在還都掛在預(yù)付賬款那里,我統(tǒng)一都在10月份把它計(jì)入固定資產(chǎn)借,固定資產(chǎn)貸,預(yù)付賬款,這樣行嗎?
請樸老師回答,老師我問的是總賬明細(xì)賬月結(jié)年結(jié)和日記賬月結(jié)年結(jié)畫線有什么區(qū)別嗎
您好,老師!當(dāng)月的利潤不能太大,太大的話就需要做暫估,這句話怎么理解?
生產(chǎn)制造行業(yè)開具發(fā)票,有產(chǎn)品和安裝調(diào)試費(fèi),合同簽的兩個(gè)項(xiàng)目,發(fā)票可以分開開票稅率開成13和6嗎
銀行手續(xù)費(fèi)一個(gè)季度一百多塊,一般是不是都不開專票了


小會計(jì)準(zhǔn)則
借營業(yè)外支出 貸利潤分配未分配利潤
管理費(fèi)用不做紅沖嗎
紅沖了哦 這個(gè)貸方就是
老師 不應(yīng)該是 借 管理費(fèi)用 紅字 貸 應(yīng)付職工薪酬 紅字 后面怎么寫分錄 這個(gè)是費(fèi)用 不應(yīng)該入以前年度損益調(diào)整嗎
同學(xué)你好 不是 你是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則所以沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
這個(gè)還要看準(zhǔn)則嗎?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 借 管理費(fèi)用 紅字 貸 應(yīng)付職工薪酬 紅字 然后 借 營業(yè)外支出 貸 利潤分配 未分配利潤? 之前別的老師說的都是通過以前年度損益調(diào)整呀
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目 你可以百度一下
老師 那我剛才的業(yè)務(wù) 分錄應(yīng)該怎么寫 完整的分錄
同學(xué)你好 就是我最開始給你的分錄 就那一個(gè)
那我管理費(fèi)用分錄也不需要紅沖是嗎??
利潤分配未分配利潤就是紅沖的管理費(fèi)用
所以 我的業(yè)務(wù) 處理方式 就是直接按照你寫的分錄就行 不用專門在紅沖了 涉及到的 費(fèi)用啥的 跨年的 都是按照這種方式處理是吧
同學(xué)你好 對的 就是做我給你的那個(gè)分錄
好的 老師 ,那我之前的 匯算清繳補(bǔ)交所得稅 分錄也寫錯(cuò)了 那個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫
你之前分錄咋寫的呢
之前是這樣寫的 匯算清繳補(bǔ)交稅分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅 借 利潤分配未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 所以現(xiàn)在是小企業(yè)準(zhǔn)則 怎么調(diào)整
直接 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款