你好,補(bǔ)交的話 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
當(dāng)年的開(kāi)票軟件的服務(wù)費(fèi),要在當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候做負(fù)的應(yīng)交增值稅嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個(gè)要在當(dāng)月付款時(shí)候做分錄嗎? 貸 銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金
當(dāng)時(shí)收到退稅款的時(shí)候是 借:銀行存款 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -100 現(xiàn)在補(bǔ)交增值稅19.23要怎么做分錄?
老師,我這個(gè)交增值稅借:應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款,計(jì)提:借:應(yīng)交稅金-當(dāng)期增值稅,現(xiàn)在稅稅局退回延緩交納:借:銀行存款,貸:應(yīng)交增值稅-已交稅金,還要做一道什么分錄帳才平呢
老師 多開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有作廢 報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的 這個(gè)稅要交 后面申請(qǐng)退 這個(gè)賬應(yīng)該怎么做 當(dāng)月正常結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 收到退稅了怎么做賬 交稅的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:其他應(yīng)收款 收到退稅了再借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 這樣的賬務(wù)處理對(duì)嗎
老師好,交增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅5000,貸:銀行存款 5000 計(jì)提時(shí):已交增值稅轉(zhuǎn)為當(dāng)期增值稅:借:應(yīng)交增值稅 5000 貸:已交增值稅5000,請(qǐng)問(wèn)延緩6個(gè)月交納時(shí)稅款也是:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 175000,貸:銀行存款175000,計(jì)提時(shí)如何做分錄
老師,主管會(huì)計(jì)和會(huì)計(jì)主管是一個(gè)意思嗎??jī)烧哂胁町惏?/p>
購(gòu)買(mǎi)原材料只有收據(jù),沒(méi)有發(fā)票,怎么入帳?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)看CPA的課程,順便考中級(jí)如何
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢(qián),個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買(mǎi)鋼材可以開(kāi)專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開(kāi)專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車(chē)行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢(qián)顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷(xiāo)項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來(lái)的,一會(huì)外購(gòu)直接買(mǎi)回來(lái)的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷(xiāo)存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷(xiāo)存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車(chē)4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開(kāi)6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問(wèn)收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說(shuō)廣益類收入增加是貸減少是借
是前面退稅退多了,現(xiàn)在補(bǔ)交
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
現(xiàn)在應(yīng)交增值稅余額為0,這樣應(yīng)交增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
這樣的話 借稅金及附加 貸銀行存款
這是在說(shuō)什么?對(duì)公扣款是增值稅,做了變更申報(bào)表,怎么可能做到稅金及附加,支付的就是增值稅
因?yàn)槟銈冑~上增值稅已經(jīng)平掉了,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還有余額嗎
因?yàn)榍捌诓铄e(cuò)現(xiàn)在補(bǔ)交,如果有余額還用問(wèn)嗎?都說(shuō)了前期退稅退多了,回答了半天什么也沒(méi)解決,浪費(fèi)時(shí)間
余額已經(jīng)平了,支付金額,只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出和稅金及附加了
你教別人漏交增值稅,罰款你來(lái)交嗎?不懂就別亂教
很抱歉學(xué)員,這個(gè)實(shí)務(wù)中有這么處理的,或者從收入中調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi), 一般偏向這兩種處理方式
以后查賬怎么能查得到補(bǔ)交過(guò)這筆增值稅?
這個(gè)是單獨(dú)的,調(diào)整做賬,摘要寫(xiě)清楚
做過(guò)更正申報(bào),為什么會(huì)是調(diào)賬?越教越亂,不是說(shuō)回答的都是有經(jīng)驗(yàn)的老師嗎?
更正申報(bào)是稅務(wù)局報(bào)表啊,這個(gè)不是改賬,
你現(xiàn)在是根據(jù)更正申報(bào)的結(jié)果交稅,來(lái)調(diào)賬的