你好,補(bǔ)交的話 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

當(dāng)年的開票軟件的服務(wù)費(fèi),要在當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候做負(fù)的應(yīng)交增值稅嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個(gè)要在當(dāng)月付款時(shí)候做分錄嗎? 貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金
當(dāng)時(shí)收到退稅款的時(shí)候是 借:銀行存款 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -100 現(xiàn)在補(bǔ)交增值稅19.23要怎么做分錄?
老師,我這個(gè)交增值稅借:應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款,計(jì)提:借:應(yīng)交稅金-當(dāng)期增值稅,現(xiàn)在稅稅局退回延緩交納:借:銀行存款,貸:應(yīng)交增值稅-已交稅金,還要做一道什么分錄帳才平呢
老師 多開的發(fā)票沒有作廢 報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的 這個(gè)稅要交 后面申請(qǐng)退 這個(gè)賬應(yīng)該怎么做 當(dāng)月正常結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 收到退稅了怎么做賬 交稅的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:其他應(yīng)收款 收到退稅了再借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 這樣的賬務(wù)處理對(duì)嗎
老師好,交增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅5000,貸:銀行存款 5000 計(jì)提時(shí):已交增值稅轉(zhuǎn)為當(dāng)期增值稅:借:應(yīng)交增值稅 5000 貸:已交增值稅5000,請(qǐng)問延緩6個(gè)月交納時(shí)稅款也是:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 175000,貸:銀行存款175000,計(jì)提時(shí)如何做分錄
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號(hào)和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報(bào)啊?已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?


是前面退稅退多了,現(xiàn)在補(bǔ)交
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
現(xiàn)在應(yīng)交增值稅余額為0,這樣應(yīng)交增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
這樣的話 借稅金及附加 貸銀行存款
這是在說什么?對(duì)公扣款是增值稅,做了變更申報(bào)表,怎么可能做到稅金及附加,支付的就是增值稅
因?yàn)槟銈冑~上增值稅已經(jīng)平掉了,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還有余額嗎
因?yàn)榍捌诓铄e(cuò)現(xiàn)在補(bǔ)交,如果有余額還用問嗎?都說了前期退稅退多了,回答了半天什么也沒解決,浪費(fèi)時(shí)間
余額已經(jīng)平了,支付金額,只能計(jì)入營業(yè)外支出和稅金及附加了
你教別人漏交增值稅,罰款你來交嗎?不懂就別亂教
很抱歉學(xué)員,這個(gè)實(shí)務(wù)中有這么處理的,或者從收入中調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi), 一般偏向這兩種處理方式
以后查賬怎么能查得到補(bǔ)交過這筆增值稅?
這個(gè)是單獨(dú)的,調(diào)整做賬,摘要寫清楚
做過更正申報(bào),為什么會(huì)是調(diào)賬?越教越亂,不是說回答的都是有經(jīng)驗(yàn)的老師嗎?
更正申報(bào)是稅務(wù)局報(bào)表啊,這個(gè)不是改賬,
你現(xiàn)在是根據(jù)更正申報(bào)的結(jié)果交稅,來調(diào)賬的