你好 通常付款先計(jì)入管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸 管理費(fèi)用

當(dāng)年的開票軟件的服務(wù)費(fèi),要在當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候做負(fù)的應(yīng)交增值稅嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個(gè)要在當(dāng)月付款時(shí)候做分錄嗎? 貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金
老師,稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的分錄 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 然后抵減增值稅的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入,這樣對(duì)嗎?
當(dāng)時(shí)收到退稅款的時(shí)候是 借:銀行存款 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -100 現(xiàn)在補(bǔ)交增值稅19.23要怎么做分錄?
月末的時(shí)候轉(zhuǎn)出當(dāng)月多交的增值稅,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),但是我在當(dāng)月交以前月是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款。這兩筆分錄不是都有未交增值稅,怎么理解
老師 去年11月份繳納的稅費(fèi)當(dāng)時(shí)借:應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸:銀行存款 當(dāng)月因?yàn)榫徑徽哂滞嘶貋砹? 做了 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅對(duì)嗎
客戶想要24年的發(fā)票,這么久了,可以開給他們嗎?
發(fā)給客戶的貨物流車著火,給客戶重新補(bǔ)發(fā),現(xiàn)在物流賠付的款項(xiàng)賬務(wù)怎么處理
九月份的增值稅沒有做計(jì)提。10月份做賬的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),?怎么處理?
老師好,問下水表電表屬于固定資產(chǎn)哪一類?折舊年限多少
老師,我想問下,我們工程完工了,但是沒有收到進(jìn)度款,做賬的時(shí)候要做無發(fā)票收入嗎
老師外資企業(yè)增資需要做哪些方面的備案,謝謝
出納發(fā)工資的時(shí)候少發(fā)了幾分錢?給員工那幾分錢入財(cái)務(wù)費(fèi)用可以嗎?老師
老師,請(qǐng)問法人個(gè)人名義貸款給公司用,公司每個(gè)月把利息轉(zhuǎn)給法人付銀行利息,算不算無償借款,要不要繳稅的
中級(jí)25年的課從哪看
老師,我們是2024年5月注冊(cè)成立的公司,2024年5月到2024年12月利潤表營收收入年末314萬,2025年1月到10月營業(yè)收入累計(jì)282萬,一般納稅人認(rèn)定是從什么時(shí)候開始呢

