馬上給你手寫,稍等
老師你好,請問計(jì)提增值稅和繳納增值稅的會計(jì)分錄是這樣寫嗎:1、計(jì)提時 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
增值稅不需要計(jì)提嗎? 1、計(jì)提時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 那請問這個分錄不就是增值稅計(jì)提嗎?我該聽那個呢?
老師,我這個交增值稅借:應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款,計(jì)提:借:應(yīng)交稅金-當(dāng)期增值稅,現(xiàn)在稅稅局退回延緩交納:借:銀行存款,貸:應(yīng)交增值稅-已交稅金,還要做一道什么分錄帳才平呢
甲公司為增值稅一般納稅人,采用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅,本年7月10日繳納本年6月應(yīng)納增值稅額5000元,不正確的賬務(wù)處理為()。A.借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)5000貸:銀行存款5000B.借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅5000貸:銀行存款5000C.借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅5000貸:銀行存款5000D.借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅5000貸:銀行存款5000這選擇題選什么
甲公司為增值稅一般納稅人,采用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅,本年7月5日繳納本年6月應(yīng)納增值稅額5000元,正確的賬務(wù)處理為()。A.借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)5000貸:銀行存款5000B.借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅5000貸:銀行存款5000C.借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅5000貸:銀行存款5000D.借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅5000貸:銀行存款5000
我聽課說是實(shí)繳制,那是不可以理解為注冊資金實(shí)繳100萬后,后邊監(jiān)管部門就不管了?
2025年企業(yè)收到2024年所得稅匯算清繳后退稅的完整會計(jì)分錄
老師,營業(yè)外收入要交增值稅嗎?
老師,營業(yè)外收入要交稅嗎
請問老師,應(yīng)發(fā)工資6500,扣除社保500,交稅到手多少,扣稅要扣多少
老師,我們客戶在我們已開票的貨款是直接扣了質(zhì)量扣款,我做的是銷售費(fèi)用--維修費(fèi),這樣可以嗎
注冊公司比如注冊資金100萬,公司基本戶是永久保持最起碼100萬?
我們采購的一臺設(shè)備現(xiàn)在退回去,這是對方開來的紅字發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)被我們抵扣,分錄怎么記?
請問老師,公司要注銷,賬面掛著179萬元的其他應(yīng)收款已無法收回,9萬元的其他應(yīng)付款,怎么處理?謝謝!
加工費(fèi)負(fù)數(shù)怎么調(diào)整到正數(shù)呢
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
實(shí)繳增值稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,交的時:借:未交增值稅,貸:銀行存款,計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貨:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣就完整了嗎,轉(zhuǎn)出未交增值稅不用管了嗎
不用,它是屬于應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,的明細(xì)
老師,我之前做的實(shí)繳增值稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸:銀行存款 計(jì)提時借:已交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-當(dāng)期增值稅,現(xiàn)在要如何更正
老師,我之前做的實(shí)繳增值稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸:銀行存款 計(jì)提時借:應(yīng)交增值稅-當(dāng)期增值稅 貸:已交增值稅,現(xiàn)在要如何更正
計(jì)提時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅; 下月交納時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款;
上年之前做成借:應(yīng)交增值稅-己交增值稅,貨:銀行存款,計(jì)提時:借:應(yīng)交增值稅-當(dāng)期增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-己交增值稅,現(xiàn)本月如何更正
科目更正,憑證更正
老師,上一年的如何更正,期未當(dāng)期增值稅在借方
老師,請問這個年初余額如何更正
寫一張紅字憑證,再做一張藍(lán)字憑證