你好,不正確的賬務(wù)處理為:ACD
2.某增值稅一般納稅人(非房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè))2021年4月轉(zhuǎn)讓其2016年7月購入一棟寫字樓,取得含稅轉(zhuǎn)讓收入5000萬元,已在房地產(chǎn)所在地辦理預(yù)繳。該寫字樓含稅價為3330萬元,為取得增值稅普通發(fā)票。該納稅人當(dāng)月其他業(yè)務(wù)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額為90萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為45萬元。則下列賬務(wù)處理正確的有()。A.借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅79.52貸:銀行存款79.52B.借:銀行存款5000貸:固定資產(chǎn)清理4587.16應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)412.84C.借:銀行存款5000貸:固定資產(chǎn)清理4587.16應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅412.84D.借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅79.52貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅79.52E.借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)457.84貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅457.84
甲公司為增值稅一般納稅人,采用簡易計稅方法計稅,本年7月10日繳納本年6月應(yīng)納增值稅額5000元,不正確的賬務(wù)處理為()。A.借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)5000貸:銀行存款5000B.借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅5000貸:銀行存款5000C.借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅5000貸:銀行存款5000D.借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅5000貸:銀行存款5000這選擇題選什么
多選題25、某事業(yè)單位按照稅法規(guī)定年末計提并繳納所得稅5000元。則該單位計提、繳納所得稅的會計處理為()。A.借:其他應(yīng)交稅費(fèi)5000貸:銀行存款5000B.借:非財政撥款結(jié)余5000貸:資金結(jié)存-貨幣資金5000C.借:經(jīng)營結(jié)余5000貸:資金結(jié)存-貨幣資金5000D.借:所得稅費(fèi)用5000貸:其他應(yīng)交稅費(fèi)5000
甲公司為增值稅一般納稅人,采用簡易計稅方法計稅,本年7月5日繳納本年6月應(yīng)納增值稅額5000元,正確的賬務(wù)處理為()。A.借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)5000貸:銀行存款5000B.借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅5000貸:銀行存款5000C.借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅5000貸:銀行存款5000D.借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅5000貸:銀行存款5000
老師,問一下,比如計提增值稅,當(dāng)月計提:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000 ,然后交納增值稅后,分錄借“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5000 貸:銀行 5000,這個正常不是對沖了嗎?為什么在未交稅費(fèi)科目還有5000元呢?
以前發(fā)票申報未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師,7月份加工費(fèi)全盤算的是和對賬周期的加工費(fèi),我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年重復(fù)計了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報表