你好,學(xué)員,請問有背景嗎
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是啥意思? 一般納稅人是每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
增值稅留底不用做賬務(wù)處理是啥意思?進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都不用結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目了嗎?
就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,有一個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?啥意思
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 為啥又出現(xiàn)一個轉(zhuǎn)出未交增值稅 交進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅里不行嗎?
增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅什么時(shí)候結(jié)平,只有一方有發(fā)生額
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計(jì)分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計(jì)分錄?匯入時(shí)寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
沒有,就是實(shí)操里面的
就是進(jìn)項(xiàng)稅不允許抵扣,要轉(zhuǎn)出
什么情況下會涉及這個科目?
比如上游企業(yè)開的發(fā)票,上游企業(yè)有問題,稅務(wù)局不允許抵扣,就要轉(zhuǎn)出的