這個(gè)是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的一種方式。
第二大題第二問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不用銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄,直接寫轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅就可以嗎?平時(shí)實(shí)務(wù)怎么操作啊
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 為啥又出現(xiàn)一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅 交進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅里不行嗎?
1.每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對(duì)?為啥要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目 直接進(jìn)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)余額不就是未交增值稅? 2.上面說的進(jìn)項(xiàng)是指賬面上所得的進(jìn)項(xiàng)?還是指的我本月勾選的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
老師,一般納稅人期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng);再結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 還是直接進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)差額結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里??梢詥?。不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅。
物流公司,購(gòu)買配件,咋入賬
因公出差吃飯?jiān)诘財(cái)偦蛘邲]有可開票的小店,能用收據(jù)做憑證嗎?
老師,公司向網(wǎng)上微眾銀行借款需要交印花稅嗎
這是生產(chǎn)軟件企業(yè)的嗎還是說服務(wù)型公司也可以銷售軟件嗎
老師社保是正常交的,但是發(fā)工資的時(shí)候多了一分錢怎么調(diào)???直接把工資調(diào)高一分嗎?
老師,您好!我想咨詢一下企業(yè)貸款50萬(wàn)元,年利率為3%,貸款七年,等額本息每年每月需要還多少錢?
老師你好,小企業(yè)規(guī)模納稅人,一個(gè)季度銷售額超過了30萬(wàn),按照全額來(lái)計(jì)算增值稅和附加嗎 ,比如二季度含稅銷售額是50萬(wàn),應(yīng)繳納增值稅=50/1.01*0.01,附加稅=(50/1.01*0.01)*0.1,是這樣的吧。那銷項(xiàng)稅額應(yīng)該做什么樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢。
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表中收入10000,成本8000,營(yíng)業(yè)外支出500,利潤(rùn)總額1500,填寫企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)總額那里是填寫1500嗎,營(yíng)業(yè)外支出的500需要剔除出來(lái)嗎?
老師,公司為小規(guī)模納稅人。嗯領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)職工在酒店吃了一頓飯飯費(fèi)為793,請(qǐng)問入到管理費(fèi)用福利費(fèi)里應(yīng)付職工福利費(fèi)還是找管理費(fèi)用招待費(fèi)
老師,現(xiàn)金流量表在季度報(bào)上填不上數(shù)據(jù)怎么辦?
轉(zhuǎn)出未交增值稅什么意思
這個(gè)就是你計(jì)算增值稅的一個(gè)過渡的一個(gè)科目。
幾天怎么結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目
具體進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目
這種結(jié)算方式的話,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都不用動(dòng)。
可以都不動(dòng) 但是它的數(shù)從哪來(lái)
數(shù)就是你自己計(jì)算的呀,銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額。
這種計(jì)算方式有什么好處
這個(gè)就是個(gè)人做賬習(xí)慣的問題。
轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底稅額?
不一定就是留底稅額,就是應(yīng)該交的稅額或者是留底的。
覺得有點(diǎn)蒙 轉(zhuǎn)出未交增值稅有可能是負(fù)數(shù)是吧
對(duì)呀,這個(gè)有可能是負(fù)數(shù)的呀,都有可能。
轉(zhuǎn)出未交增值稅跟稅務(wù)報(bào)表上哪個(gè)數(shù)是一樣的
應(yīng)該和應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅的金額一致。
要是有留底呢 應(yīng)交增值稅就是0了吧 是不是跟留底的數(shù)是一樣的
對(duì),這個(gè)會(huì)跟你留抵的金額是一樣的。
留底稅額是我勾選的進(jìn)項(xiàng) ?做賬時(shí)的進(jìn)項(xiàng)包括沒勾選的吧 那未交增值稅就不可能一樣 所以轉(zhuǎn)出未交增值稅里的進(jìn)項(xiàng)就是勾選后的進(jìn)項(xiàng)對(duì)?
轉(zhuǎn)出未交增值稅是以銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。