這個(gè)是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的一種方式。
第二大題第二問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不用銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄,直接寫轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅就可以嗎?平時(shí)實(shí)務(wù)怎么操作啊
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 為啥又出現(xiàn)一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅 交進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅里不行嗎?
1.每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對(duì)?為啥要用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目 直接進(jìn)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)余額不就是未交增值稅? 2.上面說的進(jìn)項(xiàng)是指賬面上所得的進(jìn)項(xiàng)?還是指的我本月勾選的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
老師,一般納稅人期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng);再結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 還是直接進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)差額結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里??梢詥?。不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師對(duì)方公司買我的貨不要票,我們加幾個(gè)稅點(diǎn)才不會(huì)虧呢
請(qǐng)問老師 企業(yè)賬面凈資產(chǎn)金額 是看資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)還是期末數(shù)?
我們公司欠別的公司錢,客戶在我們公司購(gòu)買的機(jī)器,購(gòu)機(jī)款微信掃碼支付給我們欠款的那家公司可以嗎?應(yīng)該怎么記賬?需要什么憑證?
老師您好,7月28號(hào)注冊(cè)的公司,現(xiàn)在在跟老板核對(duì)8月工資,然后老板問了一句,可以把入職調(diào)到7月,7月公司是總包代發(fā)的,您覺得要調(diào)到7月入職嘛
老師 你好 請(qǐng)問房地產(chǎn)協(xié)會(huì)屬于什么性質(zhì)的企業(yè) 它的稅率與優(yōu)惠政策是怎樣的
您好老師我之前你們這里報(bào)考了新銳精英基礎(chǔ)班4896現(xiàn)在聯(lián)系不上老師怎么辦
需要找陳老師我是新銳精英基礎(chǔ)班4896學(xué)生
老師好:這邊是小規(guī)模納稅人藥店,8月銷售,成本報(bào)表里線上銷售之前一直是人工下賬,8月份除了手動(dòng)下賬,還將之前線上的銷售全部自動(dòng)又下載了一遍,下賬了(現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)處理怎么做,分錄怎么寫)
老師,請(qǐng)問母公司和子公司一定是集團(tuán)公司嗎?
請(qǐng)問現(xiàn)在轉(zhuǎn)賬支票,是電子轉(zhuǎn)賬支票嗎?
轉(zhuǎn)出未交增值稅什么意思
這個(gè)就是你計(jì)算增值稅的一個(gè)過渡的一個(gè)科目。
幾天怎么結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目
具體進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目
這種結(jié)算方式的話,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都不用動(dòng)。
可以都不動(dòng) 但是它的數(shù)從哪來
數(shù)就是你自己計(jì)算的呀,銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額。
這種計(jì)算方式有什么好處
這個(gè)就是個(gè)人做賬習(xí)慣的問題。
轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底稅額?
不一定就是留底稅額,就是應(yīng)該交的稅額或者是留底的。
覺得有點(diǎn)蒙 轉(zhuǎn)出未交增值稅有可能是負(fù)數(shù)是吧
對(duì)呀,這個(gè)有可能是負(fù)數(shù)的呀,都有可能。
轉(zhuǎn)出未交增值稅跟稅務(wù)報(bào)表上哪個(gè)數(shù)是一樣的
應(yīng)該和應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅的金額一致。
要是有留底呢 應(yīng)交增值稅就是0了吧 是不是跟留底的數(shù)是一樣的
對(duì),這個(gè)會(huì)跟你留抵的金額是一樣的。
留底稅額是我勾選的進(jìn)項(xiàng) ?做賬時(shí)的進(jìn)項(xiàng)包括沒勾選的吧 那未交增值稅就不可能一樣 所以轉(zhuǎn)出未交增值稅里的進(jìn)項(xiàng)就是勾選后的進(jìn)項(xiàng)對(duì)?
轉(zhuǎn)出未交增值稅是以銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。