沖銷 8 月重復(fù)錄入的 “往期線上銷售”: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(重復(fù)金額) 貸:應(yīng)收賬款 / 銀行存款(對(duì)應(yīng)重復(fù)的收款科目) 補(bǔ)記之前未入賬的線上銷售(若之前漏記): 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款(往期實(shí)際收款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(往期銷售額 ÷1.01,小規(guī)模 3% 減按 1% 征收率) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(往期應(yīng)繳稅額)
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個(gè)供銷存?之前跟蔡老師說(shuō)的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫(kù),入成品進(jìn)入成品庫(kù)。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫(kù),出原材料就出原材料庫(kù)。但是我公司之前老會(huì)計(jì)他做的賬是,只要是購(gòu)進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫(kù)。只要是銷售無(wú)論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫(kù)。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒(méi)上班,就空姐的賬沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽(tīng)用友唐經(jīng)理和蔡老師說(shuō)就是銷售什么就從哪個(gè)庫(kù)出。我就銷售原材料,我走原材料庫(kù),銷售成品有成品庫(kù),這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會(huì)計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個(gè)帳,我該對(duì)賬的都對(duì)了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問(wèn)題了,他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會(huì)計(jì)它干的時(shí)候。說(shuō)軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷售出庫(kù)單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫(kù)單里面。就是自動(dòng)顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫(kù)單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
您好,老師,我們是一家小規(guī)模納稅人,企業(yè)成立5年一直沒(méi)有健全的賬目,沒(méi)用財(cái)務(wù)系統(tǒng),帳目很亂,現(xiàn)在我剛進(jìn)這家公司兩個(gè)月,1-5月份的賬目都是癱瘓的,現(xiàn)在在整理關(guān)于銷售票據(jù),統(tǒng)計(jì)了銷售額和部分銷售費(fèi)用,但是成本方面只有成品出入庫(kù),沒(méi)有原材料數(shù)據(jù)。我計(jì)劃8月份按照常規(guī)的財(cái)務(wù)流程做財(cái)務(wù)報(bào)表出具利潤(rùn)報(bào)表,但是遇到一個(gè)難題,我們的企業(yè)是這樣的,工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費(fèi)用都是計(jì)入生產(chǎn)成本,我們的財(cái)務(wù)人員和老板是在長(zhǎng)沙市有一個(gè)店鋪,老板銷售經(jīng)理都在這邊,新的店鋪產(chǎn)生的租金、門面轉(zhuǎn)讓費(fèi)、員工租的宿舍,房租水電這些費(fèi)用我應(yīng)該走銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用,我們租了一個(gè)店鋪和2層房屋樓,供門面和財(cái)務(wù)人員、銷售人員住宿吃飯的,還有門面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬比較好呢。
就是我們是藥店連鎖有限公司,下面有30家加盟店。合起來(lái)是一般納稅人,現(xiàn)在有10家給它分出來(lái),作為小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在就是賬務(wù)處理這方面,這10家店在總部以部門核算,每月上交營(yíng)業(yè)款,減去他們店里應(yīng)該承擔(dān)的費(fèi)用,稅費(fèi),剩下的錢以發(fā)工資形式發(fā)給他們各門店。購(gòu)買做到他們各自店里,銷售收入等全部都做到各自店里,他們付給總部加盟費(fèi)?,F(xiàn)在這家店去稅務(wù),銀行,全部弄好了,作為小規(guī)模納稅人了,那它在總部的賬怎么處理?是得新建賬套吧,那它原來(lái)的庫(kù)存商品,房租,應(yīng)收賬款,醫(yī)保欠款,怎么辦?它店還是那家店,業(yè)務(wù)庫(kù)存都不變,它只是改變核算方式
老師好,想請(qǐng)教下賬務(wù)處理的問(wèn)題。有1家小規(guī)模納稅人要支付工地上的人員的工資,但是這些人不是長(zhǎng)期和老板干活的,只是一段時(shí)間,而且之前這些人一直沒(méi)有報(bào)過(guò)個(gè)人所得稅,10月份老板已經(jīng)發(fā)了大部分的工資,我是做工資薪金發(fā),正常報(bào)個(gè)人所得稅,還是直接進(jìn)人工費(fèi)用呢?如果報(bào)工資薪金,下個(gè)月又要全部取消,這個(gè)怎么處理?
老師,有個(gè)員工工資扣完都是負(fù)數(shù)了,工資表要提現(xiàn)出來(lái)他嗎?
我們報(bào)關(guān)費(fèi)跟港雜費(fèi)都是掛其他應(yīng)付,這樣可以嗎
合同金額含暫列金應(yīng)該如何申報(bào)印花稅?
老師,我公司廠房和辦公樓都是租入的,對(duì)方房東不承擔(dān)增值稅和房產(chǎn)稅,都由我公司承擔(dān),帳務(wù)處理記入什么科目?
老師好,申報(bào)的24年企業(yè)所得稅匯算清繳可以進(jìn)行更正嗎,如何操作?
企業(yè)10年前暫估了一筆2萬(wàn)的專家費(fèi)在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在應(yīng)該不會(huì)付了,需要如何處理手續(xù)能完備,需要有什么資料附憑證后
郭老師好,我們?nèi)肆Y源簡(jiǎn)易計(jì)稅的,發(fā)票和報(bào)稅的對(duì)不上,我們是5%的簡(jiǎn)易征收,開(kāi)票金額比如20萬(wàn),我要怎么做賬報(bào)稅
公司購(gòu)車給管理人員日常使用這個(gè)可以么,財(cái)務(wù)上要怎么處理
出納和會(huì)計(jì)哪個(gè)比較有含金量
老師,被審計(jì)單位8點(diǎn)上班,我們事務(wù)所的幾點(diǎn)去被審計(jì)單位合適?
那是不是可以不用改8月前數(shù)據(jù),就按你告訴我的分錄進(jìn)行做賬是吧
需要先沖減之前重復(fù)錄入的