你好 那肯定是沖的金額太大了,你少?zèng)_一點(diǎn)
老師暫估商品,沖回時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本出現(xiàn)了負(fù)數(shù)怎么辦
請(qǐng)問(wèn)我暫估材料的時(shí)候按含稅價(jià)暫估了,導(dǎo)致領(lǐng)料的時(shí)候也是按含稅價(jià)領(lǐng)料,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)沖暫估導(dǎo)致此原材料金額出現(xiàn)負(fù)數(shù),但是數(shù)量為0。現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
老師,原材料暫估入庫(kù)數(shù)量200平方,已全部出庫(kù),現(xiàn)在實(shí)際到貨就150平方,如果紅沖,庫(kù)存就出現(xiàn)負(fù)數(shù),要怎么做呢?
老師,我在沖回暫估入庫(kù)時(shí)材料出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么辦
老師,我做暫估入庫(kù)沖回時(shí),材料出現(xiàn)了負(fù)數(shù),該怎么辦?
老師,小規(guī)模企業(yè)收到2024年所得稅退款怎么做賬?
老師,初創(chuàng)公司,八月沒(méi)賬,但是有人員考勤,我八月沒(méi)有計(jì)提工資,九月能直接發(fā)八月的工資嗎?
有限責(zé)任公司股東投資形成的資本公積,轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
第一筆李英杰這個(gè)登明細(xì)賬需要單獨(dú)立一頁(yè)賬目嗎。之前的應(yīng)收款賬頁(yè)是房租押金的
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,那每開(kāi)一張紅字發(fā)票都要提交一次審批單嗎?
老師您好,2025年12月固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)價(jià)值100萬(wàn)元,預(yù)計(jì)3年后會(huì)發(fā)生資本化改良支出10萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)2025年12月這個(gè)10萬(wàn)元如何做賬?謝謝
您好~想咨詢(xún)下,關(guān)于特殊情形下股權(quán)、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)。如果母、子股東僅僅為普通的有限公司,非國(guó)企,非集團(tuán)企業(yè)。教材中有約定雙方不確認(rèn)損益。這個(gè)是要計(jì)入資本公積嗎??jī)煞降臅?huì)計(jì)處理分別是?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位跨年預(yù)收租金,開(kāi)沒(méi)開(kāi)票,都需要做價(jià)稅分離,并申報(bào)繳納增值稅么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
您好~想咨詢(xún)下,這個(gè)地方,兼職律師取得的個(gè)人收入,是算工資薪金,還是勞務(wù)報(bào)酬?文字表述:兩處工資合并申報(bào),算工資?有了解律所薪資的嗎?
怎么根據(jù)工資表算個(gè)稅
我暫估入庫(kù)時(shí):借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估,收到發(fā)票時(shí) :借 應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行 請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和暫估的金額該怎么沖賬
你要先將原來(lái)暫估的先沖掉的,再做正確的