你好,專項附加扣除你下載更新它自動出來的。
個稅專項附加扣除員工在APP上申請了后,會計在申報個稅前下載更新了專項附加扣除信息,也顯示有,但是申報個稅時專項附加扣除欄沒有自動帶入數(shù)據(jù),需要會計手動填嗎?請問具體每一項專項附加扣除對應的金額是多少呢?具體怎么填?
申報個稅,只填寫本期收入就行了吧。除了五險一金, 還需要手動填寫其他專項扣除嗎
單位員工個稅申報的本期收入是包含了五險一金的收入,之后在專項扣除填寫各險種繳納的收入對嗎?收入減去專項的值,不超過5000是不用交個稅的是嗎
申報工資薪金個稅的時候,有個員工除了扣社保這一塊,還扣除幾十塊錢的其他應收款,我想問,這個幾十塊錢需要在個稅申報表中“其他”項目中填寫嗎
計提工資是按個稅上申報的收入額嗎?之前申報都錯了都按實發(fā)工資弄了,且五險一金專項扣除都沒填,這賬要怎么弄?分錄怎么寫?
老師我7月的資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務員出去跑業(yè)務,,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
本期收入是扣除社保之前的金額吧
你好,對的是的是這么做。
老師,我填寫收入以后,附加專項扣除并沒有顯示呀
你沒有下載更新的吧。
之前月份是正常的嗎?還是他第一次填寫?
更新了呀
累計那邊多嗎?你手動填寫到本期發(fā)生額,看一下累計是不是自動的。
收入是自動的
收入不管 就看累計專項附加扣除
有一個預填專項附加扣除,是不是需要點擊一下這個按鈕
是的 下載更新需要點
點完以后呢 怎么提交
這個頁面上方有申報的
代扣代繳按鈕?
申報表報送 你找這個
找到了 但沒有計算直接提交嗎
你好,稅款未計算的話,你點上方的稅款計算。