你好,按正常業(yè)務需要確認銷項和收入
建筑施工單位,項目a一月份就開工了,現(xiàn)在七月份了,我們公司一直沒有開票給甲方,也沒有收過款,但是這幾個月工程施工期間一直發(fā)生費用,施工地在外地,那工程施工間接發(fā)生的餐費,車費,那我計入工程施工-間接費,由于一直沒有確認主營業(yè)務收入,工程施工-間接費用月底能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎?
老師消防安裝公司有個小工程20萬左右甲方給工程款了,但但不需要開發(fā)票給他們,這種收入我直接入營業(yè)外收入還是按正常業(yè)務需要確認銷項和收入
我想問下建筑業(yè)確認收入是根據(jù)工程進度確認的,但是實際操作中多數(shù)都是按開票,收款,合同日期那個早按那個確認,這個我們一般該怎么操作跟符合稅法的規(guī)定?還有就是有很多項目已經(jīng)完工了,但是甲方不給錢,我們這邊沒有辦法支付工程款,就沒有辦法取得成本發(fā)票,導致工程已完工但不能確認收入或者要延期確認收入,這種我們該怎么規(guī)避稅務風險?
小規(guī)模建筑公司項目剛開工就收到甲方的預付款,連續(xù)3個月都有工程款20+20+20=60萬進來,但是甲方?jīng)]讓開發(fā)票給他,10月份申報的時候要預交增值稅嗎?是不是還不能確認收入吧,等真正開了60萬發(fā)票再確認收入嗎?
小規(guī)模建筑公司項目剛開工就收到甲方的預付款,連續(xù)3個月都有工程款20+20+20=60萬進來,但是甲方?jīng)]讓開發(fā)票給他,10月份申報的時候要預交增值稅嗎?是不是還不能確認收入吧,等真正開了60萬發(fā)票再確認收入嗎?
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司。現(xiàn)在打算債務抵消,A公司應收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應收A公司50萬元歐元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產(chǎn)生的稅金各自承擔,之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務管理滲透到業(yè)務?? 當蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
直接入營業(yè)外收入不行嗎
不可以直接入營業(yè)外收入
不可以直接入營業(yè)外收入
都2年了,當時說要開,現(xiàn)在都聯(lián)系不上了
不需要開具發(fā)票,按正常業(yè)務需要確認銷項和收入