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老師 12月份報的出口業(yè)務,這月就需要繳納附加稅了,但是系統沒有顯示出來,怎么辦

2022-01-10 18:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-10 18:04

你好,請與專管員聯系,增加申報項目

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快賬用戶8590 追問 2022-01-10 18:04

增加哪個申報項目呀老師我們申報項目現在不是自己選嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 18:09

增加沒有顯示出來的稅種項目

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快賬用戶8590 追問 2022-01-10 18:10

選哪個項目呢老師

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齊紅老師 解答 2022-01-10 18:59

附加稅,你不是說沒有顯示出來嗎?

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快賬用戶8590 追問 2022-01-10 19:00

老師您看一下

老師您看一下
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齊紅老師 解答 2022-01-10 19:23

你好,這已經有顯示了可以申報的

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快賬用戶8590 追問 2022-01-10 19:35

老師,這顯示了可以申報的,但是出口的這個附加稅沒有顯示啊

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齊紅老師 解答 2022-01-10 19:45

你好,出口不是免稅了嗎

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快賬用戶8590 追問 2022-01-10 19:49

老師,出口是免稅了呀,但是12月1號在稅務局申報提交的,這個月都說需要繳納12%的附加稅,但是我不知道怎么交,漏交的話怕稅務局再找

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齊紅老師 解答 2022-01-10 20:12

一般免抵退后增值稅免了附加就是零申報了,是抵扣的部分嗎,《免抵退稅申報匯總表》第37欄“當期免抵稅額填相應數據看看

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快賬用戶8590 追問 2022-01-10 20:19

老師,我找別人直接報的免稅,也沒用有抵也沒有退。

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齊紅老師 解答 2022-01-10 20:22

金額稅額計算出來了嗎,你在上面的數據直接加上去吧

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快賬用戶8590 追問 2022-01-10 20:23

老師我還是不太懂,怎么計算金額稅額呢

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齊紅老師 解答 2022-01-10 20:31

表上已有的增值稅是怎么算出來的?

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快賬用戶8590 追問 2022-01-10 20:32

是系統自動算出來的,銷項稅額減進項稅額

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齊紅老師 解答 2022-01-10 20:37

這樣說來是已經計算稅了的

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快賬用戶8590 追問 2022-01-10 20:46

老師,您的意思是說出口的這部分稅費也算進去了嗎?但是增值稅出來的這個金額就是銷項稅額減進項稅額呀

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齊紅老師 解答 2022-01-10 20:51

確認不含出口的話,請用免稅金額乘以附加稅的稅率,作為應交稅費(附加稅)的計提金額。 附加稅申報可以手工錄入計稅依據數字的

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你好,請與專管員聯系,增加申報項目
2022-01-10
同學你好 生產型的要交
2022-01-10
你好,你看看是不是有免抵額,免抵額也是做為附加稅的計稅依據
2024-07-12
你好,你們單位是生產企業(yè)的嗎?
2022-05-30
你好,免稅的話,不繳納附加稅的
2022-01-10
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