您好,那就是有可能稅務(wù)問題
老師,我是小規(guī)模,還沒有申領(lǐng)過發(fā)票和稅控,上個(gè)月報(bào)過增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅但都是零申報(bào),這個(gè)月是不是除了個(gè)稅其它的都不需要報(bào)是嗎
老師,1月份過年我們沒有任何業(yè)務(wù),上個(gè)月就繳納了增值稅附加稅,和所得稅,但是金蝶軟件那里企業(yè)所得稅有數(shù)據(jù),這是系統(tǒng)出錯(cuò)嗎
老師,我們是一般納稅人,之前增值稅和所得稅都繳納過,因?yàn)?月份沒有業(yè)務(wù),增值稅又成了0申報(bào),這樣正常嗎
我們企業(yè)是一般人,22年3月份的賬里面有一筆,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用355.14元 但就只有這一筆。 我們屬于小微企業(yè),所得稅還是按2.5%繳納,22年1月份虧損-26672.00,2月份盈利50702.54,3月份盈利14205.59,所得稅就是335.14 賬面上3月份就有一筆結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用,因?yàn)槌杀竞唾M(fèi)用票夠了,所以也沒有交所得稅,我想問下,在企業(yè)有盈利,但是實(shí)際未繳納所得稅的情況下,做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?后邊我看了都是虧損的狀態(tài),所以后邊幾個(gè)月也就不涉及結(jié)轉(zhuǎn)所得稅嗎?還有所得稅是當(dāng)月發(fā)生,當(dāng)月計(jì)提還是季度計(jì)提呢,這個(gè)需要區(qū)分小規(guī)模和一般人嗎?
我今年1月份月份申報(bào)去年的企業(yè)所得稅的時(shí)候,12月份的利潤表是有利潤的,但是有 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,減掉后顯示利潤就是負(fù)數(shù)了 就沒有繳納企業(yè)所得稅 那我4月份申報(bào)企業(yè)所得稅。。稅務(wù)上的上一季度的利潤按照加計(jì)扣除后的負(fù)數(shù)來累計(jì)這季度的利潤嗎?
老師公司買車的時(shí)候花16萬買的車牌 計(jì)入什么費(fèi)用啊
賣卡車的汽車公司,把車子運(yùn)回公司。運(yùn)輸費(fèi)要計(jì)入每臺(tái)卡車嗎
老師,你好,企業(yè)股東要轉(zhuǎn)投資款到對(duì)公賬戶,會(huì)計(jì)這邊需要做些什么呢
南通市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心打款進(jìn)公司3000多,這是醫(yī)保返還嗎
老師 我們?cè)诰W(wǎng)上買了30多元的物料 因?yàn)槲覀冇袃蓚€(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè) 只能綁定一個(gè)企業(yè)稅號(hào) 所以其中一個(gè)企業(yè)對(duì)方開具的發(fā)票沒有稅號(hào) 這個(gè)會(huì)不會(huì)有影響 我們?cè)撛趺刺幚恚?/p>
老師,請(qǐng)問個(gè)人代開發(fā)票,一年可以開多少呢
我們公司在抖音開了一個(gè)小店,一個(gè)抖音個(gè)人在2023年買了一個(gè)產(chǎn)品,現(xiàn)在聯(lián)系我們客服說要開發(fā)票,我們能給他開嗎?當(dāng)時(shí)是個(gè)人買的,現(xiàn)在要我們給一個(gè)公司抬頭開,這樣行嗎
自己公司燃料油給自己公司的船加油,我可以視同銷售么?
老師請(qǐng)問一下,長投這章后續(xù)計(jì)量中,資產(chǎn)公允價(jià)有增值的要重新調(diào)整長投,那如果貶值的就不用重新調(diào)整嗎
您好~想咨詢下:這兩種費(fèi)用發(fā)票,是可以報(bào)銷入賬,但不能進(jìn)項(xiàng)抵扣?
錯(cuò)了是軟件的文圖呢
那我無視他嗎?
嗯,這個(gè)你可以不用考慮
沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),增值稅也不用管哈?
對(duì),進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都沒有,就不用管