計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,同學(xué)

增值稅申報(bào)的時(shí)候,預(yù)交增值稅金額與實(shí)際開(kāi)票金額相差1分錢(qián),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么填寫(xiě)申報(bào)金額?
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)票上的增值稅與實(shí)際扣款的稅額相差1分錢(qián)應(yīng)該怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)賬面計(jì)提的增值稅和實(shí)際扣款的增值稅差一分錢(qián)該怎么調(diào)呢?沒(méi)有少計(jì)提,應(yīng)該是四舍五入產(chǎn)生的差異
老師!增值稅發(fā)票上的增值稅和實(shí)際扣款的增值稅相差一分錢(qián),實(shí)際扣款多扣了了一分錢(qián),做分錄時(shí)要怎么做
老師增值稅報(bào)表上的稅額比發(fā)票上實(shí)際稅額少1分錢(qián),金額相同,得怎么辦
供應(yīng)商變更了公司名稱(chēng),怎么知道他稅務(wù)登記有沒(méi)有變更公司名稱(chēng)呢
老師好,我想問(wèn)下我們有個(gè)1000元的軟件系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),由于是找個(gè)人做的維護(hù),對(duì)方無(wú)法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶(hù)給他個(gè)人嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)酒店行業(yè)做了稅務(wù)登記,但未實(shí)質(zhì)對(duì)外經(jīng)營(yíng),只有購(gòu)買(mǎi)裝修材料和裝修人員工資等支出,請(qǐng)問(wèn)需要做賬報(bào)稅嗎?賬務(wù)怎樣做?例如裝修材料30000元(含稅),人工工資48000,一般納稅人
電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),季報(bào),其中本月數(shù)是當(dāng)季度的數(shù)據(jù)嗎。
高企對(duì)財(cái)務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)題的E選項(xiàng):對(duì)罰款不符不用先交罰款再?gòu)?fù)議,對(duì)罰款加處罰款不符要先交加處罰款才能復(fù)議,這樣理解對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附表一怎么填,單位季度銷(xiāo)售收入超過(guò)30萬(wàn)了,都是無(wú)票收入,3%減免至1%繳納增值稅稅額的,填應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算和稅行為 (3%征收率) 計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算應(yīng)該怎么填。假如無(wú)票銷(xiāo)售收入是100萬(wàn)元
老師,請(qǐng)問(wèn)預(yù)收賬款,開(kāi)票時(shí)間有限制嗎?
老師,我們是建筑公司,掛靠公司,接了一個(gè)項(xiàng)目,是甲供材的勞務(wù)分包,有少量輔材。我想問(wèn)一下關(guān)于勞務(wù)這塊,是都允許勞務(wù)專(zhuān)業(yè)分包,收取勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師,你好,現(xiàn)在電商平臺(tái)都是怎么做賬呀


這個(gè)是幾個(gè)月前的,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),可以在這個(gè)月補(bǔ)分錄嗎?還是要在對(duì)應(yīng)月份做?
可以,在本年做都?行。
好的。謝謝老師
分錄應(yīng)該怎么做呢?
應(yīng)交稅費(fèi)這里多了1分錢(qián)
記入營(yíng)業(yè)外收入,同學(xué)