你好,很高興為你解答 按照開票稅控系統(tǒng)填報,差額賬務(wù)處理一下

小規(guī)模增值稅申報發(fā)票金額稅率是1%開的金額10000,申報的時候按實際發(fā)票金額申報 ,應(yīng)納稅額應(yīng)該是100,但是免稅框自動寫的300稅額,也就是3%,不能改,導(dǎo)致應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),怎么辦呢
增值稅申報的時候,預(yù)交增值稅金額與實際開票金額相差1分錢,請問應(yīng)該怎么填寫申報金額?
請問老師,發(fā)票上的增值稅與實際扣款的稅額相差1分錢應(yīng)該怎么做賬?
老師,現(xiàn)在財務(wù)記賬系統(tǒng)上留抵金額與實際發(fā)票留抵金額差幾分,原因是前期申報增值稅的時候銷項稅額少寫幾分導(dǎo)致已交增值稅多,銷項進(jìn)項已交稅金不平差幾分,這個怎么調(diào)整
老師,我們是一個小規(guī)模,1季度開了幾張1個點的專票,按照開票金額,我們專票那1個點應(yīng)該如實交稅,但是在申報增值稅的時候,應(yīng)繳增值稅跟我們開票金額那個應(yīng)繳的增值稅,相差3分錢,我該怎么讓這兩個數(shù)據(jù)相等?在哪里可以調(diào)一下嘛?申報表里面數(shù)據(jù)都改不了
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進(jìn)項稅幾個月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費,我沒有單獨計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理
每個月稅務(wù)申報都有1分的差額,那下月申報的時候這1分錢是直接在期末未交稅額一直累計,還是每個月在本期繳納上期應(yīng)納稅額這把1分錢填了?
差額的一分錢你賬務(wù)處理即可 申報按照開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)走 少交款的計入營業(yè)外收入 多交的計入營業(yè)外支出
我說的是增值稅申報的時候,你上月有1分錢的差額,那么期初未交稅額就有1分錢,我是不管它么?讓他下月申報的期初未交稅額2分,這樣顯示?
因為我們是簡易征收,異地全額預(yù)交增值稅,所以每個月增值稅都會有1分錢的差額。
我說的是增值稅申報的時候,你上月有1分錢的差額,那么期初未交稅額就有1分錢,我是不管它么?讓他下月申報的期初未交稅額2分,這樣顯示? 繳納了就可以了
那是要等到累計滿1元的時候繳納?
你沒有綁定三方付款協(xié)議嗎 直接扣了就可以了
扣不了,而且我們每個月都有這樣1分錢的差額。就是這個期初未繳稅額這樣一直累計有什么影響沒有?
幾乎沒有什么影響的
就是每次申報的時候都提示期初未繳稅額有余額,但是點擊繳費又顯示無未繳稅費。
恩,影響不大,可以不考慮