如果是代開的,直接通過管理費用和應交稅費科目處理
計提增值稅少了一分,實際扣款時分錄怎么處理?
老師,計提的增值稅比實際扣款的增值稅多了一分錢,應該怎么處理呀,怎么做會計分錄
請問老師,發(fā)票上的增值稅與實際扣款的稅額相差1分錢應該怎么做賬?
增值稅發(fā)票對比實際繳納增值稅稅款比計提增值稅多繳兩分錢,會計分錄怎么做
老師增值稅加計扣除部分的增值稅怎么做會計分錄,比如增值稅100元,加計扣除了20元,實際付款80元,那個增值稅和附加稅怎么計提分錄啊
老師請問一下,我們買的碧根果,然后讓食品廠加工成果仁,然后賣出去,這個加工費應該計入哪個科目比較合適?
我公司每次進口貨物,都是找物流,款支付給物流公司,物流公司再去申報,但是給我們的稅單是其他公司的名字,我們還能認證進口增值稅嗎
收到股權轉讓款怎么做分錄
支付未收到發(fā)票我是放在: 借:管理費用-暫估電費 貸:銀行存款 請問收到發(fā)票時,又怎么做分錄呢?
我們是建筑行業(yè),今年有開3個點簡易計稅的,9個點工程服務的,還有13個點材料票的,我們怎么算增值稅稅負率。
這種發(fā)票可以把車輛作為固定資產嗎
老師,這個公司說收了8個點開專票,他這是怎么算的,能列個計算過程么?
老師,我們是小規(guī)模,1月份,我們收到8500元,并發(fā)了貨,6月份,我們收到5600元,也發(fā)了貨,8月份,收到9000元,也發(fā)了貨,在8月份,客戶要求開了一張23100的發(fā)票,只有一個項次,其中 8500元 已在第一季度作為無票收入報了稅,5600元未在第二季度申報,老師,這個帳我該怎么做呢
一般納稅人企業(yè),以前年度多計提的工資、福利費這些都可以通過以前年度損益進行調整嗎
老師您好,A企業(yè)注冊資本100萬未實繳,通過債權受讓第三人債權,形成應收賬款100萬(人民法院已經裁定)請問將應收賬款轉為實收資本,注冊資本不變,應當如何處理。
老師,不是代開的,自己開的電子發(fā)票
是不是增值稅申報表應繳納的稅額和稅務局扣稅金額不一致?
是的老師,這個情況怎么處理
1.你下次在申報時,要注意查看應繳納稅額和實際扣款金額是否是一致的,如果不一致,要及時返回修改你的申報表,在表里手動把尾差處理好再進行申報。2已經出現的差額,由于你的發(fā)票金額和你的賬務金額是一致的,所有不要去調整收入和賬面的稅,直接將多扣的1分放入營業(yè)外支出吧,到時能和稅務,審計以及上級公司解釋清楚就行,稅務局是允許這個尾差存在的。
好的,謝謝老師!
同學不用謝哈。祝你工作順利