5000÷1.06×6% 你計(jì)算一下結(jié)果同學(xué)

甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為16%,2018年甲公司委托W商店代銷商品一批,代銷價(jià)款(不含稅)為200萬元。本年度收到W商店交來的代銷清單,列明已銷售代銷商品的80%,W商店按代銷價(jià)款(不含稅)的10%收取手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)適用的增值稅稅率6%,款項(xiàng)尚未收到。甲公司對(duì)消費(fèi)者承擔(dān)商品的主要責(zé)任,該批商品的實(shí)際成本為120萬元。要求:(1)編制發(fā)出甲公司委托商品,收到委托代銷清單,確認(rèn)應(yīng)付的代銷手續(xù)費(fèi)時(shí)會(huì)計(jì)分錄(2)編制W商店收到受托商品,售出代銷商品,收到增值稅發(fā)票,確認(rèn)代銷手續(xù)費(fèi)時(shí)會(huì)計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為16%,2018年甲公司委托W商店代銷商品一批,代銷價(jià)款(不含稅)為200萬元。本年度收到W商店交來的代銷清單,列明已銷售代銷商品的80%,W商店按代銷價(jià)款(不含稅)的10%收取手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)適用的增值稅稅率6%,款項(xiàng)尚未收到。甲公司對(duì)消費(fèi)者承擔(dān)商品的主要責(zé)任,該批商品的實(shí)際成本為120萬元。(2)編制W商店收到受托商品,售出代銷商品,收到增值稅發(fā)票,確認(rèn)代銷手續(xù)費(fèi)時(shí)會(huì)計(jì)分錄
6.甲公司為增值稅一般納稅人,2019年6月1日對(duì)外銷售一批商品,開具增值稅專用發(fā)票上注明的金額為50萬元,增值稅稅額為6.5萬元。代購(gòu)貨單位墊付相關(guān)的運(yùn)費(fèi)3萬元,增值稅稅額0.27萬元。甲公司因銷售該批貨物收取的包裝物押金10萬元,款項(xiàng)尚未收到。則甲公司因銷售該批商品確認(rèn)的應(yīng)收賬款的金額為()萬元。
1.某商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為甲公司代銷貨物,按零售價(jià)(含稅)以5% 收取手續(xù)費(fèi)5000元,尚未收到甲公司開來的增值稅專用發(fā)票則該代 銷業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅銷項(xiàng)稅額為多少萬元?
某商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為甲公司代銷貨物,按零售價(jià)(含稅)以5%收取手續(xù)費(fèi)5000元,尚未收到甲公司開來的增值稅專用發(fā)票。則該代銷業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅銷項(xiàng)稅額為()萬元。
老師,公司買了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開票預(yù)計(jì)開160萬,要交1個(gè)點(diǎn)的增值稅和附加稅12個(gè)點(diǎn)除以2的稅嗎?
老師,我們老板問我一些機(jī)器改造費(fèi)用,我是按內(nèi)賬告訴他,還是外賬。有些沒有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒有錢了,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入后導(dǎo)致本年利潤(rùn)有14萬,這個(gè)繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個(gè)稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報(bào)?是用去年的數(shù)據(jù)來申報(bào)嗎?
老師這個(gè)怎么填寫。。。是我找錯(cuò)了位置嗎
8500元工資第一個(gè)月上多少錢稅
注冊(cè)資本是100萬,但是沒有打錢進(jìn)去后期收到貨款之后做賬需要寫一部分實(shí)收資本嗎
個(gè)稅每月最晚什么時(shí)候申報(bào)?

