你好 編制W商店收到受托商品, 借,受托代銷商品200 貸,受托代銷商品款200 售出代銷商品 借,銀行存款116 貸,受托代銷商品100 貸,應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)一應(yīng)增銷16 收到增值稅發(fā)票, 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)16 貸,應(yīng)付賬款16 借,受托代銷商品款100 貸,應(yīng)付賬款100 確認(rèn)代銷手續(xù)費(fèi)時(shí)會(huì)計(jì)分錄 借,應(yīng)付賬款10.6 貸,其他業(yè)務(wù)收入10 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷0.6

甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為16%,2018年甲公司委托W商店代銷商品一批,代銷價(jià)款(不含稅)為200萬(wàn)元。本年度收到W商店交來(lái)的代銷清單,列明已銷售代銷商品的80%,W商店按代銷價(jià)款(不含稅)的10%收取手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)適用的增值稅稅率6%,款項(xiàng)尚未收到。甲公司對(duì)消費(fèi)者承擔(dān)商品的主要責(zé)任,該批商品的實(shí)際成本為120萬(wàn)元。要求:(1)編制發(fā)出甲公司委托商品,收到委托代銷清單,確認(rèn)應(yīng)付的代銷手續(xù)費(fèi)時(shí)會(huì)計(jì)分錄(2)編制W商店收到受托商品,售出代銷商品,收到增值稅發(fā)票,確認(rèn)代銷手續(xù)費(fèi)時(shí)會(huì)計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為16%,2018年甲公司委托W商店代銷商品一批,代銷價(jià)款(不含稅)為200萬(wàn)元。本年度收到W商店交來(lái)的代銷清單,列明已銷售代銷商品的80%,W商店按代銷價(jià)款(不含稅)的10%收取手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)適用的增值稅稅率6%,款項(xiàng)尚未收到。甲公司對(duì)消費(fèi)者承擔(dān)商品的主要責(zé)任,該批商品的實(shí)際成本為120萬(wàn)元。(2)編制W商店收到受托商品,售出代銷商品,收到增值稅發(fā)票,確認(rèn)代銷手續(xù)費(fèi)時(shí)會(huì)計(jì)分錄
甲股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲公司)為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為16%,銷售價(jià)款均不含應(yīng)向客戶收取的增值稅稅額。該公司2×18年度和2×19年度發(fā)生的有關(guān)交易或事項(xiàng)如下: (1)甲公司委托W商店代銷商品一批,代銷價(jià)款為150萬(wàn)元。本年度收到W商店交來(lái)的代銷清單,列明已銷售代銷商品的60%,W商店按代銷價(jià)款(不含稅)的10%收取手續(xù)費(fèi),款項(xiàng)尚未收到。甲公司對(duì)消費(fèi)者承擔(dān)商品的主要責(zé)任,該批商品的實(shí)際成本為90萬(wàn)元。
甲公司本年度委托乙商店代/銷零配件一批,代/銷價(jià)款100萬(wàn)元增值稅稅率13%。本年度收到乙商店交來(lái)的代/銷清單,代/銷清單列明已銷售代為銷售零配件的60%,甲公司收到代/銷清單時(shí)向乙商店開具增值稅專用發(fā)票。乙商店按代/銷價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi),增值稅稅率6%,已向甲公司開出發(fā)票。該批零配件的實(shí)際成本為70萬(wàn)元。 發(fā)出商品時(shí): 收到代為銷售清單時(shí): 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 確認(rèn)銷售手續(xù)費(fèi):
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司于2×19年4月委托乙商店代銷A產(chǎn)品1000件,代銷價(jià)款總額400萬(wàn)元。當(dāng)年12月20日收到乙商店交來(lái)的代銷清單,列明已銷售代銷的A產(chǎn)品800件,甲公司收到代銷清單時(shí)向乙商店開具增值稅專用發(fā)票。乙商店按代銷價(jià)款的10%收取手續(xù)費(fèi),甲公司對(duì)消費(fèi)者承擔(dān)商品的主要責(zé)任。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為250萬(wàn)元。要求:分別作出甲公司和乙公司相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄(以萬(wàn)元為單位)
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無(wú)論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對(duì)吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對(duì)吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來(lái)進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫(kù)存商品嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請(qǐng)問(wèn)是按9個(gè)點(diǎn)開嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開這一家客戶,會(huì)影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?

