你好,應(yīng)收賬款是負數(shù),說明是預收 了對方款項,或者多收了對方的款項?
老師,應(yīng)收賬款是負數(shù),是什么情況?
應(yīng)付賬款賬戶余額是負數(shù),什么情況下會有這種情況
老師好,應(yīng)收賬款是負數(shù),什么情況呢?謝謝
老師好,應(yīng)收賬款是負數(shù),什么情況呢?謝謝
應(yīng)收賬款為負數(shù)一般是什么情況
老板拿火車實名制的差旅費真實發(fā)票報銷,實際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
老師麻煩一下,每個月錄完憑證,用不用錄接轉(zhuǎn)成本和收入憑證
請問老師,這樣做賬務(wù)處理符合規(guī)范嗎?
繳納保險怎么錄憑證,工資表怎么錄
你好 麻煩請教下 這個題目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31開始建設(shè),那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵稅就在2016年抵稅嘛? 哪年收就哪年低嘛? 還有2020年末不是會預收2021年的嘛 那不是應(yīng)該也會喪失嘛?不也應(yīng)該抵稅嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵稅
老師,申報無票收入 怎么操作?
支票后面被背書人沒有寫委托收款的話,會怎么樣呢?
倆個回執(zhí)打到一張紙上 算幾張附件
老師,美元簽合同單價是一個匯率,現(xiàn)在匯款過來和結(jié)匯怎么比較匯率?
@樸老師,我們購進原材料進行生產(chǎn)設(shè)備本來要銷售,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)變用途要改到固定資產(chǎn),請問需要怎么操作,賬務(wù)處理?以及什么佐證資料
賣了商品,對方給過錢了,退貨入庫時,是不是也是負數(shù)?
你好,退貨的時候,貨款沒有支付給對方嗎??
暫時沒有
你好,那就是 計入 應(yīng)收賬款的貸方正數(shù),或者借方負數(shù)。