同學你好 這個就是多收了
你好,麻煩問一下,我們單位的應收賬款是負數(shù),什么情況下會出現(xiàn)負數(shù)
老師,應收賬款是負數(shù),是什么情況?
老師好,應收賬款是負數(shù),什么情況呢?謝謝
老師好,應收賬款是負數(shù),什么情況呢?謝謝
應收賬款為負數(shù)一般是什么情況
請問老師,這樣做賬務處理符合規(guī)范嗎?
繳納保險怎么錄憑證,工資表怎么錄
你好 麻煩請教下 這個題目租金在租出的上年年末就收取了,那2016年12.31開始建設(shè),那2016年末收去的租金是2017年的,那么抵稅就在2016年抵稅嘛? 哪年收就哪年低嘛? 還有2020年末不是會預收2021年的嘛 那不是應該也會喪失嘛?不也應該抵稅嘛 但是答案只是2016年末到2019年末抵稅
老師,申報無票收入 怎么操作?
支票后面被背書人沒有寫委托收款的話,會怎么樣呢?
倆個回執(zhí)打到一張紙上 算幾張附件
老師,美元簽合同單價是一個匯率,現(xiàn)在匯款過來和結(jié)匯怎么比較匯率?
@樸老師,我們購進原材料進行生產(chǎn)設(shè)備本來要銷售,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)變用途要改到固定資產(chǎn),請問需要怎么操作,賬務處理?以及什么佐證資料
23年7月進項認證了稅局現(xiàn)在要求我倒回去23年7月做進項轉(zhuǎn)出,請問可以嗎?我得改多少東西呀
@樸老師,我想問下我們是購進原材料進行生產(chǎn)設(shè)備,不過這個設(shè)備要最終是要作為固定資產(chǎn)的,請問可以么?那我平時購進領(lǐng)用計入什么科目?最后結(jié)轉(zhuǎn)計入什么科目?如果后期改變用途我們要銷售這個設(shè)備的話,是要計入什么科目?
那后期怎么做賬,
同學你好 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
意思還是按正常做?那負數(shù)怎么才可以抵消?這種多收的能不能做到預收里面,
對的 不能 一個單位只能用一個往來科目
那這樣的預收和預收設(shè)置的意義什么?只能掛一個往來?
同學你好 對的 同一個往來單位只能用一個往來科目