多付款了就會形成應付賬款負數(shù)
老師,應付賬款借方余額要什么情況下才能銷賬,應收賬款貸方余額什么情況下銷賬
xx公司情況如下:1.應收賬款有關(guān)明細賬期末余額情況為:應收賬款-A公司貸方余額6500應收賬款-B公司借方余額300002.應付賬款有關(guān)明細賬期末余額情況為:應付賬款-C公司貸方余額29500應付賬款-D公司借方余額7500I3.預收賬款有關(guān)明細賬期末余額情況為:預收賬款-E公司貸方余額5000計算資產(chǎn)負債表中下列報表項目的期末數(shù):應收賬款、應付賬款、預收賬款
應付賬款賬戶余額是負數(shù),什么情況下會有這種情況
老師,在什么情況下,會計報表里,應收賬款,應付賬款,應交稅費是負數(shù)?
應收賬款在什么情況下是負數(shù)
老師一般納稅人,3個股東5家公司,清算外賬往來調(diào)完了,內(nèi)賬需要調(diào)嗎
老師,出差沒人每天的差旅補貼怎么入賬啊,合并工資交個稅嗎
這個月社保有一個新增人員,怎么具體操作,然后申報
老師您好!我們公司購買了一臺設(shè)備,因?qū)Ψ焦編ぬ柋粌鼋Y(jié),設(shè)備款讓我們轉(zhuǎn)另外一個公司,發(fā)票由原單位開具,等解凍后,另外一個再退回設(shè)備款,我們公司再重新轉(zhuǎn)原單位,附件我們公司要求對方寫一個事由說明好一些,還是要求対方轉(zhuǎn)另一個公司的設(shè)備款重新做一個假合同好一點
老師,匯算清繳應付暫估調(diào)增,我怎么做分錄,是不是把這部分調(diào)增到本年利潤
老師麻煩問一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓這個稅是怎么算呢
老師:我公司開通的抖店平臺借用給他人公司經(jīng)營,但是平臺上產(chǎn)生的費用及收入從我公司賬號上進行收款,再轉(zhuǎn)給另一個公司這種是違法的吧!我目前遇到的困境就是知道不合規(guī)合法但是不能明確提出不合適支出,請老師幫忙指教
結(jié)算銷項稅額對應的是轉(zhuǎn)出未交增值稅還是轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師:賬面未分配利潤過大,如何在股東不分紅的前提下,減少未分配利潤?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,營業(yè)執(zhí)照上有餐飲服務,客人想要開發(fā)票,稅率應該是多少???老板說還能開1%的,有這方面相關(guān)的政策嗎
是不是應該掛預付的結(jié)果掛在了應付這個科目上了,現(xiàn)在有收到預付的款怎么辦還掛在應付上嗎
同一家公司的
是應該掛預付的結(jié)果掛在了應付這個科目上。
那怎么辦
現(xiàn)在有收到同一家公司預付的款 掛在應付上,可以。