同學(xué)您好。 這個(gè)是政府補(bǔ)助,且是與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助。 收到款項(xiàng)計(jì)入遞延收益,等購買設(shè)備,在設(shè)備收益期間計(jì)入損益。
請問老師,建筑業(yè)中的材料購買業(yè)務(wù),實(shí)際付款的金額少于增值稅專票的金額,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?是先按照正常的票面金額分別確認(rèn)成本和進(jìn)項(xiàng)稅額,再做一筆分錄,將少付的金額做營業(yè)外支出,同時(shí)將對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出嗎?如果這樣處理不對,麻煩老師給講講應(yīng)該怎么處理,謝謝
老師,對于企業(yè)收到的省科技成果轉(zhuǎn)化資金(用途是給企業(yè)購買設(shè)備),所得稅應(yīng)該怎么處理?會(huì)計(jì)處理應(yīng)怎么處理?
老師,21年企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,營業(yè)外收入如果有政府補(bǔ)助資金,這個(gè)資金實(shí)際用來購買原材料了,報(bào)企業(yè)所得稅填表的時(shí)候應(yīng)該怎么處理?
老師,我們企業(yè)是一家高新技術(shù)企業(yè),請問如果收到的政府補(bǔ)助是不征稅收入,該怎么做賬務(wù)處理,對應(yīng)的成本需要轉(zhuǎn)出來嗎?
企業(yè)以前年度把資產(chǎn)配套設(shè)施(本應(yīng)該入資產(chǎn)價(jià)值)費(fèi)用化處理,現(xiàn)在自查發(fā)現(xiàn)后,補(bǔ)繳了那一部分本應(yīng)該資產(chǎn)化處置但是確在當(dāng)時(shí)費(fèi)用化處理的企業(yè)所得稅,現(xiàn)階段繳納完企業(yè)所得稅后,我的固定資產(chǎn)原值是增加的,還有資產(chǎn)折舊值也是增加的(繳納企業(yè)所得稅時(shí),我已經(jīng)按把費(fèi)用化處理的那部分給資產(chǎn)化折舊后的值繳納的,)但是現(xiàn)在我的資產(chǎn)原值和折舊值對不上,需要怎么處理
公司(律所)集體充值話費(fèi)可以95折,想讓員工通過公司充值,發(fā)票就可以開到公司,員工私卡支付折后充值的費(fèi),這個(gè)合法嗎?應(yīng)該怎么和員工說,
律師辦案費(fèi)用30%扣除是什么意思?
老師您好,錄取期初收入數(shù),然后本期收入金額數(shù)沒問題,但是本年累計(jì)金額不對是哪里出問題了?
老師好,日常工作中不抵扣勾選需要經(jīng)常用嗎?
抵押權(quán),動(dòng)產(chǎn)/合同生效設(shè)立,登記對抗 不動(dòng)產(chǎn)/登記設(shè)立,登記生效,登記對抗 這個(gè)對么?感覺書寫的好亂啊,不對的話,幫忙補(bǔ)充一下
老師,我想學(xué)習(xí)實(shí)操,財(cái)政會(huì)計(jì),比如鄉(xiāng)鎮(zhèn),單位一類的,咱們學(xué)堂有嗎,老師發(fā)一下鏈接
幫我看一下這個(gè)怎么操作
老師好,我們有一筆服務(wù)費(fèi),上個(gè)月就已經(jīng)給對方開票了,但是人工成本這個(gè)月才拿來報(bào)銷,這種收入記在上個(gè)月成本記在這個(gè)月,這樣可以嗎?如果不可以的話,我是不是直接寄到差旅費(fèi)里就行了?但是那個(gè)服務(wù)費(fèi)的收入就沒有對應(yīng)的成本了。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
老師,我單位掛靠別人單位建筑公司,給別人結(jié)算的時(shí)候要有哪些附加才能付款結(jié)果呢,主要現(xiàn)在分包扯皮現(xiàn)象嚴(yán)重