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老師,我這個(gè)是建賬以來第一個(gè)月的賬,沒有起初數(shù),但是本年累計(jì)又跟本期發(fā)生額不一樣,是哪的問題啊?
請(qǐng)問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計(jì)發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯(cuò)誤,問題出在哪里呢?
請(qǐng)問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),也試算平衡了,本年累計(jì)的合計(jì)也和科目余額表一致,期初余額的合計(jì)怎么不一樣呢?已經(jīng)核對(duì)好幾遍了都沒有問題,什么原因?。繄D一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
老師好,我在申報(bào)4季度財(cái)務(wù)報(bào)表的現(xiàn)金流量表時(shí)遇到一個(gè)問題。21行哪里要求填寫期初現(xiàn)金余額,本季度初有余額,年初余額是0,這樣我輸入了本季度的期初數(shù)以后一保存年初余額那里就會(huì)自動(dòng)帶出來,導(dǎo)致本年累計(jì)金額的現(xiàn)金期末余額始終多出來本季的期初數(shù),這樣怎么辦呢
你好,老師,我財(cái)務(wù)軟件出來的本年累計(jì)欄最下面的期末現(xiàn)金余額數(shù)據(jù)不對(duì)是個(gè)負(fù)數(shù),但是我加了下,發(fā)生額度的合計(jì)也沒有問題呀,我應(yīng)該從哪里入手呢?
老師您好,錄取期初收入數(shù),然后本期收入金額數(shù)沒問題,但是本年累計(jì)金額不對(duì)是哪里出問題了?
老師好,日常工作中不抵扣勾選需要經(jīng)常用嗎?
抵押權(quán),動(dòng)產(chǎn)/合同生效設(shè)立,登記對(duì)抗 不動(dòng)產(chǎn)/登記設(shè)立,登記生效,登記對(duì)抗 這個(gè)對(duì)么?感覺書寫的好亂啊,不對(duì)的話,幫忙補(bǔ)充一下
老師,我想學(xué)習(xí)實(shí)操,財(cái)政會(huì)計(jì),比如鄉(xiāng)鎮(zhèn),單位一類的,咱們學(xué)堂有嗎,老師發(fā)一下鏈接
幫我看一下這個(gè)怎么操作
老師好,我們有一筆服務(wù)費(fèi),上個(gè)月就已經(jīng)給對(duì)方開票了,但是人工成本這個(gè)月才拿來報(bào)銷,這種收入記在上個(gè)月成本記在這個(gè)月,這樣可以嗎?如果不可以的話,我是不是直接寄到差旅費(fèi)里就行了?但是那個(gè)服務(wù)費(fèi)的收入就沒有對(duì)應(yīng)的成本了。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
老師,我單位掛靠別人單位建筑公司,給別人結(jié)算的時(shí)候要有哪些附加才能付款結(jié)果呢,主要現(xiàn)在分包扯皮現(xiàn)象嚴(yán)重
履行建設(shè)工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應(yīng)該計(jì)入“工程物資”而不是“原材料”,請(qǐng)老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。對(duì)方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
您好,本年累計(jì)金額不對(duì)可能是這些原因:1.期初數(shù)據(jù)錄入有誤,比如誤把本年累計(jì)數(shù)當(dāng)期初數(shù),期初數(shù)應(yīng)是上年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù);2.公式鏈接出錯(cuò),常見的是漏加期初數(shù)或鏈接到錯(cuò)誤單元格,公式要完整指向正確的期初數(shù)單元格;3.數(shù)據(jù)格式問題,相關(guān)單元格得是“數(shù)值”格式,避免文本格式使計(jì)算失效;4.跨表引用錯(cuò)誤,引用其他工作表期初數(shù)時(shí)要確認(rèn)工作表名稱和單元格地址無誤;5.隱藏行/列影響求和范圍,取消隱藏后重新核對(duì);6.手動(dòng)覆蓋問題,要確保本年累計(jì)單元格是公式狀態(tài)。排查時(shí)先驗(yàn)證期初數(shù)是否正確,再檢查本期收入求和范圍,最后確認(rèn)累計(jì)公式是否把兩者相加,如“=B2(期初)%2BSUM(C5:C20)(本期)” 。
老師,我用的快賬軟件,還用自己設(shè)置公式嗎
您 好,這個(gè)不用,第一個(gè)原因有沒有排查一下哦