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老師好,我們有一筆服務(wù)費,上個月就已經(jīng)給對方開票了,但是人工成本這個月才拿來報銷,這種收入記在上個月成本記在這個月,這樣可以嗎?如果不可以的話,我是不是直接寄到差旅費里就行了?但是那個服務(wù)費的收入就沒有對應(yīng)的成本了。

2025-08-05 00:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-05 01:32

最好不要這么做,你上個月應(yīng)該暫估,然后下一個月收到了發(fā)票,紅沖暫估再走發(fā)票的。這個具體的是什么服務(wù)的?你可以借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,暫估做這個。這個人工成本對應(yīng)的是什么?一般是勞務(wù)費或者工資。

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你好,如果你是銷售貨物的那種,貨物已經(jīng)給了對方,對方?jīng)]有給你錢,或者是只回了一部分,這種應(yīng)該全額做,也就是做2萬 如果他不給你們了,這個屬于壞賬,他也屬于你單位的正常收入,你還是銷售出去了,只不過是收不回來的,做壞賬。
2022-11-22
你好,學(xué)員,這個按照實際業(yè)務(wù)發(fā)生時間做賬的
2023-08-30
12月開具的紅字發(fā)票不可以處理在11月,申報數(shù)據(jù)12月開的就在12月處理的,理解是這樣的
2023-12-07
你好,那你把它放到勞務(wù)成本或者是生產(chǎn)成本里面,確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)串,會造成收入和成本不一致,很有可能收入小于成本。
2025-02-20
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2020-11-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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