你好 借 在建工程 貸 累計(jì)盈余
原會(huì)計(jì)2019年11月份時(shí)誤將價(jià)值90多萬(wàn)的一批固定資產(chǎn)記入了原材料科目,現(xiàn)在要調(diào)整到固定資產(chǎn)科目,是否需要用以前年度損益調(diào)整科目,謝謝
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中沒有涉及到以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)需要調(diào)整以前損益,怎么辦?
以前年度計(jì)入在建工程的行政罰款,今年調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問是放在今年的營(yíng)業(yè)外支出還是以前年度損益調(diào)整科目呢?
以前年度計(jì)入事業(yè)支出科目 現(xiàn)在需調(diào)整到工程項(xiàng)目投資中 分錄怎么調(diào)整 謝謝
事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,現(xiàn)有幾個(gè)裝修項(xiàng)目金額較小,錯(cuò)記在在建工程科目,現(xiàn)在要調(diào)整成費(fèi)用,應(yīng)該怎么調(diào),一部分金額是以前年度,一部分是當(dāng)年的。
公司要注銷,賬上有10萬(wàn)現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個(gè)平臺(tái)查驗(yàn)?
老師我們公司買個(gè)小轎車10萬(wàn)元,開發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來(lái)一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣?dòng)把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場(chǎng)已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開,我們?cè)贤瑳]變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請(qǐng)問邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
如果把原來(lái)計(jì)入 工程待攤費(fèi)用中的 調(diào)出來(lái) 放到事業(yè)支出中呢 謝謝
借 累計(jì)盈余 貸 在建工程
不需要通過 以前年度盈余調(diào)整 科目嗎
你也可以通過 以前年度盈余調(diào)整 科目,過渡一下
不好意思 想確認(rèn)一下 是不是這樣 圖片里
原來(lái)就記在借方 事業(yè)支出 現(xiàn)在也是要調(diào)整到借方事業(yè)支出 就是明細(xì)科目不一樣 怎么調(diào)整 謝謝
借方事業(yè)支出-項(xiàng)目支出