同學您好, 您實際發(fā)生的是
老師業(yè)務(wù)招待費在所得稅中調(diào)整怎么處理,例如營業(yè)收入為4887570.29 業(yè)務(wù)招待費為24717 我應(yīng)該調(diào)增的金額怎么算,請指導(dǎo)
應(yīng)納稅所得額具體怎么算,特別像是業(yè)務(wù)招待費,按相應(yīng)的比例,如何調(diào)增,調(diào)減?
老師,匯算清繳納稅調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費,相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額也增加了,就得多交所得稅,我家是小規(guī)模納稅人,如何做這個分錄呢?
季度所得稅申報中,利潤總額填什么呢?是利潤表中的利潤總額還是什么應(yīng)納稅所得額???因為企業(yè)會設(shè)計一些納稅調(diào)整調(diào)減,那計提的企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局的季度申報里怎么體現(xiàn)調(diào)整調(diào)減項呢?比如業(yè)務(wù)招待費不納稅調(diào)整嗎?要等到匯算清繳再調(diào)整嗎?
匯算清繳時填寫業(yè)務(wù)招待費賬載金額:9980.3,按實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的60%的比例計算可稅前扣除的限額是5988.18,本納稅年度營業(yè)收入是2506768.94,按營業(yè)收入的5‰的比例計算可稅前扣除業(yè)務(wù)招待費限額為12533.84,那我們納稅調(diào)整是怎么做好呢?是納稅調(diào)減6545.66嗎?
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負擔,計入什么科目
老師,您就以業(yè)務(wù)招待費舉個例子
業(yè)務(wù)招待費的扣除限額是實際發(fā)生的60%和收入的千分之五比較,低對可以稅前扣除,比如您收入1000萬,千分之五是5萬,實際發(fā)生8萬,60%是4.8萬,那就可以稅前扣除4.8晚,需要納稅調(diào)整3.2萬