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采暖費給開了167萬的專用發(fā)票,但是進成本只能進102萬的,這種會計分錄要怎么做。 比如收到10萬發(fā)票,正常我是這樣做的, 借:其他業(yè)務成本-采暖費 91743.12 應交稅費\\應交增值稅\\進項稅額 8256.88 貸:應付賬款 100000 全部進成本的我會做。不能全部進成本的,不會做啊,請老師指點

2021-12-22 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-22 11:54

你好 ;? 你們這個采暖費是幾月到幾月的。是公司辦公室發(fā)生的嗎?

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快賬用戶9803 追問 2021-12-22 11:56

我們的采暖期從2021.10.15-2022.04.15屬于今年2021.10.15-2021.12.31成本只有102萬

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快賬用戶9803 追問 2021-12-22 11:57

是辦公室發(fā)生的 沒有其他地方

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齊紅老師 解答 2021-12-22 12:01

你好 ;? ?那你就從10月開始分攤的。? ? ?先做 借預付賬款? 進項稅貸銀行存款或者應付賬款。 按月分攤 :借其他業(yè)務成本貸預付賬款?

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快賬用戶9803 追問 2021-12-22 12:07

好的 老師每次聽你解答都很明白

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齊紅老師 解答 2021-12-22 12:09

你好;? ?好的; 明白了吧? 。 幫到你就好? ?

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快賬用戶9803 追問 2021-12-22 12:09

很喜歡你 感覺你的專業(yè)知識很強

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快賬用戶9803 追問 2021-12-22 12:09

茅塞頓開

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快賬用戶9803 追問 2021-12-22 12:12

還有 合同簽的2萬,發(fā)票給開2.2萬的這種怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-12-22 12:12

你好;? 那 實際是多開 了2000元了。 你們實際業(yè)務是2.2.萬還是2萬 ??

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快賬用戶9803 追問 2021-12-22 12:14

多開2000,發(fā)票換不了,我們付款2萬

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齊紅老師 解答 2021-12-22 12:21

你好;? ?那實際業(yè)務是 2萬的。這個是虛開發(fā)票哦 。? 除非對方是實際業(yè)務是2.2.萬。 對方優(yōu)惠了2000? ?你實際付款2萬??

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快賬用戶9803 追問 2021-12-22 12:24

他是小規(guī)模 讓稅務局代開的 說換不了發(fā)票

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快賬用戶9803 追問 2021-12-22 12:26

老師 是12000的實際業(yè)務,發(fā)票給我們開了12350元,合同是12000元

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齊紅老師 解答 2021-12-22 12:32

?你好 ; 那就多開了。 就改合同哈。 不然你這樣會有虛開發(fā)票 ;沒法使用的

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快賬用戶9803 追問 2021-12-22 12:34

該合同的話 我們要不要在付他350呢

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齊紅老師 解答 2021-12-22 12:39

你好;? ? ? ? 是的。 合同要改變哈。 或者是對方有優(yōu)惠的話就不用付款 。但是要注明 合同有優(yōu)惠 總金額要變化下的?

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你好 ;? 你們這個采暖費是幾月到幾月的。是公司辦公室發(fā)生的嗎?
2021-12-22
你好,你當時入庫的時候不是做的庫存商品,直接做的主營業(yè)務成本嗎?
2023-07-24
你好,你的會計分錄是對的
2025-01-30
同學你好 可以先計入費用科目
2023-04-06
你好!月底要做結(jié)轉(zhuǎn)稅金和計提附加稅,一般 借:應交稅費—應交增值稅—銷項 ? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項 ? ? ? ? ?應交稅費—未交增值稅
2023-09-08
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