你好 ;? 你們這個采暖費是幾月到幾月的。是公司辦公室發(fā)生的嗎?
采暖費給開了167萬的專用發(fā)票,但是進成本只能進102萬的,這種會計分錄要怎么做。 比如收到10萬發(fā)票,正常我是這樣做的, 借:其他業(yè)務成本-采暖費 91743.12 應交稅費\\應交增值稅\\進項稅額 8256.88 貸:應付賬款 100000 全部進成本的我會做。不能全部進成本的,不會做啊,請老師指點
老師,我們自己開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,面免稅的。請問一下一般納稅人木材入庫,借原材料37943 應交稅費應交增值稅進項9% 3414.87 貸應付賬款37943 是這樣嘛? ; 領用 比如 借生產(chǎn)成本 ; 進項稅 貸 原材料 完工做 ;借庫存商品貸生產(chǎn)成本 銷售借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
本月收到一張銷售方開具的負數(shù)發(fā)票,已經(jīng)做了會計分錄如下: 借:主要業(yè)務成本 負數(shù) -100 借:預付賬款 正數(shù) 106 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 6 請問月底,應交稅費-應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出科目的余額需要做賬務處理嗎?該怎么做?
比如收到采購發(fā)票票面金額為100萬(入庫清單110萬,票折10萬),賬務處理是: 借:應付賬款-暫估 973451.33 應交稅費應交增值稅進項稅 115044.25 主營業(yè)務成本-折扣折讓 -88495.58 貸:應付賬款-已開票 1000000 后期采購說票折10萬其實是要退貨,不是折扣,調(diào)賬分錄: 借:主營業(yè)務成本-折扣折讓88495.58 借:應付賬款-暫估 -88495.58 這樣做對嗎?
老師,就是就是我們是一般納稅人,做賬的話,收入的賬務處理是,借,應收/銀行/現(xiàn)金/預收/其他應付款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,,收到支出專票,借,主營業(yè)務成本,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸,銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款/其他應收款,次月15號前交稅后,借,應交稅費-銷項稅額,貸,銀行存款,應交稅款-進項稅費,是不是這樣老師,如果是這樣話,是不是我這邊收到3000專票,進項占了169.81,成本只有2830.19。老師
老師,您看我以下的分錄對嗎? 一個公司僅是買賣汽車配件,叉車折舊: 借:管理費用-折舊費 420 貸:累計折舊 420 貸方用累計折舊這個科目對嗎?
個體戶租金一個月200元,想要房東開票,一次性開一年的發(fā)票2400元,需要交增值稅嗎,因為我看一個月不超500是不用交,但是麻煩,一次性買一年的票 這種要交嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤是不是等于利潤表的凈利潤?
買進公司的車,現(xiàn)在賣給別人110萬,交多少的稅?
原材料盤盈計什么科目?
老師,請問固定資產(chǎn)發(fā)生了累計折舊,分錄怎么寫?
老師這道題我認為控制權(quán)分散了就不利于公司治理了,為什么反而會有利于公司自主經(jīng)營自主管理呢,請老師幫我解答一下,謝謝
老師,建筑公司簡易計稅百分之三開給上游的發(fā)票,那下游開進來的專票能抵扣嗎?
各位老師大家好,我們是種菜有合作社,然后種黃花菜,土地流轉(zhuǎn)費應該計入到什么科目呢,老師們指點一下
老師這道題為什么是錯的呢,理解不了
我們的采暖期從2021.10.15-2022.04.15屬于今年2021.10.15-2021.12.31成本只有102萬
是辦公室發(fā)生的 沒有其他地方
你好 ;? ?那你就從10月開始分攤的。? ? ?先做 借預付賬款? 進項稅貸銀行存款或者應付賬款。 按月分攤 :借其他業(yè)務成本貸預付賬款?
好的 老師每次聽你解答都很明白
你好;? ?好的; 明白了吧? 。 幫到你就好? ?
很喜歡你 感覺你的專業(yè)知識很強
茅塞頓開
還有 合同簽的2萬,發(fā)票給開2.2萬的這種怎么做賬
你好;? 那 實際是多開 了2000元了。 你們實際業(yè)務是2.2.萬還是2萬 ??
多開2000,發(fā)票換不了,我們付款2萬
你好;? ?那實際業(yè)務是 2萬的。這個是虛開發(fā)票哦 。? 除非對方是實際業(yè)務是2.2.萬。 對方優(yōu)惠了2000? ?你實際付款2萬??
他是小規(guī)模 讓稅務局代開的 說換不了發(fā)票
老師 是12000的實際業(yè)務,發(fā)票給我們開了12350元,合同是12000元
?你好 ; 那就多開了。 就改合同哈。 不然你這樣會有虛開發(fā)票 ;沒法使用的
該合同的話 我們要不要在付他350呢
你好;? ? ? ? 是的。 合同要改變哈。 或者是對方有優(yōu)惠的話就不用付款 。但是要注明 合同有優(yōu)惠 總金額要變化下的?