?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

你好李老師,請教你一個問題,就是我們那個現(xiàn)金日記帳號主要是通過記錄那個現(xiàn)金,就庫存現(xiàn)金的一個支出,或者流入那銀行存款的話就記錄那些,就比如轉(zhuǎn)賬嗎或者是,然后像微信支付啊,支付寶支付這些是屬于哪一應(yīng)該記錄到哪一類的?記那個記賬里賬戶里面。
老師,我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費(fèi)附加稅合計(jì)880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒有做憑證啊!這個月補(bǔ)做憑證可以嗎?2.上個月因?yàn)槲抑坝辛舻侄惪钏晕以鲋刀惿掀跊]有抵減預(yù)繳,如果這個月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個月進(jìn)項(xiàng)就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都??!謝謝
王老師您好,我想請教您一個問題,我們是電子商務(wù)公司,我們財務(wù)做賬目前并不是很成熟,不報稅不做賬,都是依靠電子表格來完成!目前,我發(fā)現(xiàn)在利用電子表格時工作量特別大,我每天根據(jù)出納的日報表來做,有一個問題就是,出納每天都要給外放的那些補(bǔ)單的打錢過去,他都是根據(jù)這些平臺的收款人為依據(jù),我這邊做賬做了主營業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),我是依據(jù)店鋪?zhàn)?,我們的店鋪有很多,天貓,拼多多,蘇寧,我是把這些店鋪的本金數(shù)合計(jì)和傭金數(shù)合計(jì)統(tǒng)計(jì)出來,然后和這些外放的金額核對,對不起來就要找原因,工作量很大,所以請問老師有沒有好的方法可以賜予我一下[666][666]
老師,我剛剛問過資產(chǎn)減值損失那個問題的,我剛剛報完匯算清繳,出初稿的工作人員跟我說,那個提示不知道稅務(wù)局那邊會不會讓我調(diào)增,我汗顏了,客戶的貨款情況是欠了50萬,那些程序走完,破產(chǎn)公告也發(fā)給我們了,最后就只分回2萬,那剩下48萬是沒得收回了的,那48我就直接做了借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款客戶,我填報匯算清繳表格的時候就出現(xiàn)資產(chǎn)減值損失的稅收金額有48,納稅調(diào)整金額無數(shù)據(jù),最終納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里33行無數(shù)據(jù),34行是灰色的無法填寫數(shù)據(jù),剛剛老師你也說忽略電子稅務(wù)局這個提示,申報即可,我剛剛收到編輯初稿人的信息,又擔(dān)心了,所以特地又來打擾問下老師?_?
郭老師,其他老師請不要接手,麻煩解答一下,我自己做的財務(wù)報表兒和我那個在電子稅務(wù)局上申報的那個財務(wù)報表兒,填寫完了之后,填寫完了之后數(shù)兒對不上。嗯,這怎么回事兒啊,是不是不對呀?財務(wù)報表是我我從財務(wù)軟件上導(dǎo)出來的,我從我那個財務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來的那個,比如說是現(xiàn)金流量表兒和我就是和我在那個電子稅務(wù)局上填報,填報之后這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是。一樣的是吧。這是電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表季報,這個是我從財務(wù)軟件上導(dǎo)出來的現(xiàn)金流量表季報,這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧?現(xiàn)在這兩個數(shù)據(jù)對不上了,我每一欄兒的公式,不是我每一欄兒的數(shù)據(jù)我都核對過了,但是他到最后的這個期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額,怎么就這兩張報表兒就對不上呢。
請問老師,我們公司銷售汾酒,客戶購買一定金額后我們公司可以提供客戶免費(fèi)旅游,這個旅游費(fèi)我們公司可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
公司購買了辦公室 如果是從價是要交什么稅 稅點(diǎn)是多少
老師,廠房和廠房里的設(shè)備一起租賃我可以都按不動產(chǎn)9%開票嗎,設(shè)備必須按有型不動產(chǎn)開呢
老師,殘保金是從什么開始,企業(yè)就要交啊,2000年嗎?從什么時候開始小微企業(yè)才可以免交
網(wǎng)球培訓(xùn)費(fèi)開票稅目是什么?包括場地費(fèi),教練費(fèi)及燈光費(fèi)等等
老師,計(jì)提工資是計(jì)提本月工資嗎,比如我計(jì)提10月的工資,就是我11月報10月的工資合計(jì)嗎
老師,你好,我們工作做虧損分析,這個具體怎么做啊,我這樣做,有一個問題,就是1號營業(yè)點(diǎn)到24年,就不是同一個業(yè)務(wù)了,這個具體怎么做,才能簡單明了
老師,你好,公司在銷售時發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用,因?yàn)槭沁叢少忂呬N售,我全部進(jìn)費(fèi)用了,能把之前3季度的部分費(fèi)用紅沖,在4季度進(jìn)成本嗎?可有什么風(fēng)險?
單位在兩個地方吃飯,發(fā)票時間都開成同一天時間,可以報銷嗎?
這里的24年殘疾人就業(yè)保障金的本期應(yīng)納費(fèi)額是怎么計(jì)算的呢?


您好,要解鎖的話,你得先找出到底是哪一筆預(yù)繳稅款系統(tǒng)和你填的不一樣(比如所屬期、金額、項(xiàng)目編號對不上),你可以登錄電子稅務(wù)局查看申報反饋里系統(tǒng)提示的“系統(tǒng)記錄預(yù)繳金額”和你填的金額差了多少(比如你填的是10000元,系統(tǒng)記錄是9900元,那差100元),找到具體哪筆后,重新更正申報把附表4改成和系統(tǒng)記錄完全一致的金額再提交,如果比對通過了,異常解除,稅控盤一般會自動解鎖,如果沒自動解鎖就直接打電話給稅務(wù)局(12366)或去辦稅廳,讓他們幫你查系統(tǒng)里實(shí)際預(yù)繳了多少,對比你填的,找出問題改對了才能解開。
問題是,這么多年的預(yù)繳,他也不會跟你查啦。再加上他要我自己,你他要我自己去查,我自己查了我有完稅憑證那些,但是有的項(xiàng)目。那個異地預(yù)繳的,那個外管證都已經(jīng),注銷了啦。這么多項(xiàng)目,我也查不到了,我也進(jìn)去不了了。我這邊反正是那個預(yù)繳的金額和完稅憑證和填的報表是一致的,但是他那邊臺賬就顯示不對,跟我的。對不上,是個負(fù)數(shù),他說你28欄分期預(yù)繳,那里是個負(fù)數(shù),就證明你還要繳這個稅。
?您好,你填的附表4預(yù)繳金額和完稅憑證是對得上的,但稅務(wù)局系統(tǒng)里比對顯示“28欄分期預(yù)繳”是負(fù)數(shù),說明系統(tǒng)認(rèn)為你還欠稅沒預(yù)繳夠,所以報比對不符,鎖了你稅控盤;你自己的臺賬、憑證、報表是對的,但系統(tǒng)不認(rèn),可能是以前年度預(yù)繳數(shù)據(jù)沒進(jìn)系統(tǒng)、項(xiàng)目外管證已注銷查不到、系統(tǒng)記錄錯或歸屬期對不上;你沒辦法自己查清所有多年老項(xiàng)目,最簡單有效的辦法是帶上所有完稅憑證、申報表、稅控盤,直接去辦稅大廳找專管員或窗口人員,讓他們后臺查系統(tǒng)里實(shí)際預(yù)繳記錄,找出系統(tǒng)比你填的少了哪筆或多算了哪筆,幫你調(diào)整正確,比對通過后就能解鎖稅控盤開票,
我上次就是帶著這些東西去稅務(wù)局的,那個稅務(wù)老師他說,就是18年2222年1月份的時候,又有一筆退稅。他說,你這個金額也不對。因?yàn)楫?dāng)時我就是22年222222年了,是22年的時候,我當(dāng)時就是不知道那退稅要怎么怎么怎么填,所以我才拿到大廳去更正的。結(jié)果大廳他也搞的是錯的嘞,也沒填對的?,F(xiàn)在他又要我把你那個數(shù)據(jù)再改,但是改到從二二年我又改到二五年。2月份的時候,又發(fā)現(xiàn)有有另外一個地方出現(xiàn)負(fù)數(shù),又不對,又不知道是哪里不對了。明天又要跑去問。
?您好,之前帶資料去稅務(wù)局,稅務(wù)老師查出2022年1月有一筆退稅導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)對不上,當(dāng)時大廳幫你更正但沒弄對,現(xiàn)在系統(tǒng)里從2022年到2025年2月期間多次出現(xiàn)負(fù)數(shù)(說明系統(tǒng)認(rèn)為你預(yù)繳不夠,還要補(bǔ)稅),你一直改卻總對不上;問題根源是以前年度的預(yù)繳、退稅數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里記錄混亂,你改的跟系統(tǒng)實(shí)際記錄對不上;明天再去稅務(wù)局,直接讓稅務(wù)老師幫你查系統(tǒng)后臺所有年份的預(yù)繳和退稅真實(shí)記錄,找出哪幾年、哪筆數(shù)據(jù)錯了,幫你一次性調(diào)整正確,把28欄負(fù)數(shù)問題解決,比對通過后才能解鎖稅控盤,你自己反復(fù)改很難搞清,必須讓稅務(wù)局后臺查系統(tǒng)數(shù)據(jù)并幫你改對才行。
老師就是他現(xiàn)我現(xiàn)在又有一筆,就是我25年2月份的時候,那個風(fēng)險比對,那個時候是那個。那個叫經(jīng)計(jì)稅那個進(jìn)項(xiàng)稅額那里為零嘛,就掃出風(fēng)險了嘛,掃出了嘛,要我更改數(shù)據(jù)我就更改了,補(bǔ)了22019年2月份和2022。2022年吧,那個補(bǔ)了補(bǔ)了補(bǔ)申報了跟了那當(dāng)時更正的申報表,他說那你這個更正的不對。他說你19年更正更正申報表啊,但是你那個稅金是25年2月份才交的,他說,你那個申報表,從進(jìn)項(xiàng)進(jìn)轉(zhuǎn)出那里,那里應(yīng)該有個欠稅金額才是對的。哎,是不是要顯示一個欠稅金額?。?
?您好,2025年2月因風(fēng)險比對提示“進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)稅為零”去更正了2019年和2022年的申報表并補(bǔ)了稅,但稅務(wù)局說你更正得不對——你2025年2月才交的稅,但更正的是2019年或2022年的申報表,系統(tǒng)認(rèn)為那筆稅當(dāng)時就應(yīng)該交,所以應(yīng)該在當(dāng)年的申報表“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”相關(guān)欄次體現(xiàn)“欠稅金額”,而不是補(bǔ)稅時直接交了就算對;你得按稅務(wù)局要求,在原來所屬期(比如2019年或2022年)的申報表里把這筆稅正確申報(體現(xiàn)應(yīng)繳未繳,也就是“欠稅”),然后再處理補(bǔ)繳,這樣系統(tǒng)邏輯才對,否則比對還是過不了,明天去稅務(wù)局就明確跟他說:我這筆稅是哪年該交的,申報表要怎么改才能顯示出“欠稅”,再按規(guī)定補(bǔ)稅,才能徹底解決比對和風(fēng)險問題。調(diào)整。