您好,合并抵消和稅務(wù)沒啥關(guān)系

企業(yè)所得稅匯算清繳,總公司和分公司合并報表,抵消內(nèi)賬后的數(shù)據(jù),填到稅務(wù)局納稅申報的財務(wù)報表里嗎?還是財務(wù)報表按沒抵消的申報,企業(yè)所得稅的報表填抵消后的。
老師你好,你看這個業(yè)務(wù)是總公司賣給分公司,總公司的銷售收入5,在合并報表時不是抵消了嗎,那在企業(yè)所得稅匯總分配表上填總公司收入時需不需要包含這個5
老師你好,總分公司合并抵消分錄要填在企業(yè)所得稅匯總分配表上嗎,還是有個專門的表
老師你好,我這邊分公司是山東省的,總公司在陜西省,那么我分公司需要申報企業(yè)所得稅匯總分配表嗎
老師你好,總分公司企業(yè)所得稅匯總分配,到底要不要給稅務(wù)局報送合并報表呢
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個朋友交社保,每個月社保費用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個月,但沒給他發(fā)工資報個稅,這交的社保費現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請問最近深圳那邊會計就業(yè)情況如何?40歲的會計還有發(fā)展機會嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進項金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫存1600萬,這種風(fēng)險大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標費借:管理費用-投標費,貸銀行存款 收到投標費的普票如何寫會計分錄,謝謝
老師,管理費用勞務(wù)費怎么能稅前扣除
老師財務(wù)軟件的利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計,稅率按銷售會貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計服務(wù)6%呢,銷售部分6呢
老師你好,比方說總分公司內(nèi)部交易,對于銷售方產(chǎn)生的收入成本,應(yīng)該抵消不交所得稅啊,所以我問抵消分錄要在什么表上體現(xiàn)
抵消分錄和你的稅務(wù)沒有關(guān)系,只要總分公司之間開票了,就得交稅。
內(nèi)部處置不交企業(yè)所得稅啊 不需要抵消銷售方的收入成本嗎
填在什么表上
您說的內(nèi)部處置是什么意思呢?
總公司銷售貨物給分公司,總公司發(fā)生的收入成本是不是要抵消?
抵消分錄在哪個表上填列
就稅務(wù)上來說,你總公司發(fā)貨給分公司,就會是視同銷售的,得交稅。
增值稅要交,企業(yè)所得稅不交啊
內(nèi)部處置企業(yè)所得稅不視同銷售啊
所以要抵消總公司發(fā)生的收入成本,這個要填在什么表上,證明我這是內(nèi)部交易抵消了,所以不交企業(yè)所得稅
你幫忙咨詢一下別的老師這個問題,謝謝您了
你這個如果是這樣的話,應(yīng)該是會填表兒上,但是你這個抵消分錄不用填寫在匯總分配表
那申報的時候應(yīng)該填在一個專門的表上嗎
和個別財務(wù)報表形成呼應(yīng),表明這個收入成本實際沒發(fā)生
對,那這肯定是填寫在另外一張表格上。
老師你好,電子商業(yè)匯票收到后,需要在幾天內(nèi)簽收
就是最遲幾天內(nèi)簽收
抱歉,這個電子匯票我沒有簽收過,不知道大概提前幾天,你可以問問其他老師。