您好,合并抵消和稅務(wù)沒啥關(guān)系
企業(yè)所得稅匯算清繳,總公司和分公司合并報(bào)表,抵消內(nèi)賬后的數(shù)據(jù),填到稅務(wù)局納稅申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表里嗎?還是財(cái)務(wù)報(bào)表按沒抵消的申報(bào),企業(yè)所得稅的報(bào)表填抵消后的。
老師你好,你看這個(gè)業(yè)務(wù)是總公司賣給分公司,總公司的銷售收入5,在合并報(bào)表時(shí)不是抵消了嗎,那在企業(yè)所得稅匯總分配表上填總公司收入時(shí)需不需要包含這個(gè)5
老師你好,總分公司合并抵消分錄要填在企業(yè)所得稅匯總分配表上嗎,還是有個(gè)專門的表
老師你好,我這邊分公司是山東省的,總公司在陜西省,那么我分公司需要申報(bào)企業(yè)所得稅匯總分配表嗎
老師你好,總分公司企業(yè)所得稅匯總分配,到底要不要給稅務(wù)局報(bào)送合并報(bào)表呢
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價(jià)模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點(diǎn)價(jià)模式的吧
@董老師,研究研究報(bào)表
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
老師你好,比方說總分公司內(nèi)部交易,對于銷售方產(chǎn)生的收入成本,應(yīng)該抵消不交所得稅啊,所以我問抵消分錄要在什么表上體現(xiàn)
抵消分錄和你的稅務(wù)沒有關(guān)系,只要總分公司之間開票了,就得交稅。
內(nèi)部處置不交企業(yè)所得稅啊 不需要抵消銷售方的收入成本嗎
填在什么表上
您說的內(nèi)部處置是什么意思呢?
總公司銷售貨物給分公司,總公司發(fā)生的收入成本是不是要抵消?
抵消分錄在哪個(gè)表上填列
就稅務(wù)上來說,你總公司發(fā)貨給分公司,就會是視同銷售的,得交稅。
增值稅要交,企業(yè)所得稅不交啊
內(nèi)部處置企業(yè)所得稅不視同銷售啊
所以要抵消總公司發(fā)生的收入成本,這個(gè)要填在什么表上,證明我這是內(nèi)部交易抵消了,所以不交企業(yè)所得稅
你幫忙咨詢一下別的老師這個(gè)問題,謝謝您了
你這個(gè)如果是這樣的話,應(yīng)該是會填表兒上,但是你這個(gè)抵消分錄不用填寫在匯總分配表
那申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該填在一個(gè)專門的表上嗎
和個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表形成呼應(yīng),表明這個(gè)收入成本實(shí)際沒發(fā)生
對,那這肯定是填寫在另外一張表格上。
老師你好,電子商業(yè)匯票收到后,需要在幾天內(nèi)簽收
就是最遲幾天內(nèi)簽收
抱歉,這個(gè)電子匯票我沒有簽收過,不知道大概提前幾天,你可以問問其他老師。