你好,先將上月發(fā)票紅沖,然后開具正確的發(fā)票金額

老師,我公司為銷售方,上月開了一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣過了,本月要紅沖重新開,對(duì)方已將紅沖的信息編碼發(fā)給我了,我在開票軟件里開具紅字發(fā)票該怎么樣操作?
老師,上月發(fā)票金額開錯(cuò)了,對(duì)方已付款,那我現(xiàn)在要將差額部分重新開票需要備注什么嗎?還是將上月發(fā)票紅字沖銷
老師,我四月份開的專票發(fā)現(xiàn)名稱錯(cuò)了一個(gè)字,六月份紅沖重新開具了發(fā)票(金額內(nèi)容一樣)還需要做賬嗎?
我公司上個(gè)月收到了一個(gè)個(gè)專票已經(jīng)抵扣,這個(gè)月對(duì)方因要加個(gè)備注需要我開具紅字發(fā)票信息表,他開具個(gè)紅字再開個(gè)藍(lán)字,金額沒有影響。那我可以不體現(xiàn)在賬上嗎,如果必須體現(xiàn)是沖銷再重新做一個(gè)
老師,我上個(gè)月做10月份賬時(shí),抵扣了一張發(fā)票,后面對(duì)方說開錯(cuò)了,需要重新開,我這邊就給對(duì)方開了一張紅字信息表,對(duì)方將這張發(fā)票開了紅字發(fā)票。 賬做完后領(lǐng)導(dǎo)說稅交多了,需要重新再增加勾選發(fā)票,我將進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票反統(tǒng)計(jì),反撤銷時(shí),沖紅那張發(fā)票就勾選不上了?請(qǐng)問這張發(fā)票后面我應(yīng)該怎樣在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票那里操作?
老師,出口報(bào)關(guān)單上面就是有人民幣價(jià),F(xiàn)OB,是不是直接按出口報(bào)關(guān)單人民幣金額開出口發(fā)票就可以了?
財(cái)務(wù)軟件取數(shù)不對(duì),營業(yè)稅金及附加少了幾千塊,手動(dòng)改的話,資產(chǎn)負(fù)債表要改哪里,2個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表才平
老師您好,就是我們現(xiàn)在有個(gè)公司想注銷,賬面的情況上有應(yīng)收賬款有幾十萬,然后未分配利潤有幾十萬,如果注銷的話,我們這個(gè)應(yīng)收賬款可以直接入營業(yè)外支出不?我們不符合壞賬損失條件,1.所得稅的話是需要調(diào)增,是不?2.入營業(yè)外支出后,相當(dāng)于我們的利潤就沒有了,還需要繳納20%個(gè)人所得稅嗎?3.入營業(yè)外支出后,賬面平了可以簡易注銷嗎?
申報(bào)出口退稅時(shí),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫? 比如3月申報(bào)出口退稅金額50000元
請(qǐng)問經(jīng)營所得計(jì)提是計(jì)提到應(yīng)交所得稅就好,還是個(gè)人所得稅
老師好,請(qǐng)問下一年內(nèi)開票不超500萬,這個(gè)一年是1-12?還是12個(gè)月為一個(gè)周期
請(qǐng)問老師,小微企業(yè)銷項(xiàng)稅率3%,成本大概在3.5%;那銷售加多少點(diǎn)不虧?具體怎么計(jì)算?
郭老師,個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照有服務(wù)和銷售貨物,但是專管員說不能核服務(wù)的增值稅率,是這樣嗎,我們?cè)鲋刀愔挥泻素浳铮且_服務(wù)的票,可以開嗎
老師,電商企業(yè)的云倉庫是什么東西???
農(nóng)作物種植合作社借法人款,是進(jìn)入短期借款好還是其他應(yīng)付款好


可以差額開票嗎
紅沖還要將票拿回來
對(duì)方?jīng)]認(rèn)證的話需要將發(fā)票拿回來紅沖