你好題目要求做什么
1日,收到并驗(yàn)收入庫11月28日從秋林公司購入的乙材料。?收到銷貨單位開具的增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量1 000千克,單價55元,價款55 000元,稅額7 150元;?收到對方代墊運(yùn)費(fèi)并轉(zhuǎn)來承運(yùn)單位前進(jìn)物流公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運(yùn)費(fèi)4 000元、稅額360元;?填制“收料單”,上列價款55 000元,采購費(fèi)用4 000元,采購成本為59 000元;?經(jīng)審核無誤同意后,貨款及運(yùn)費(fèi)簽發(fā)一張金額為66 510元、付款期限為4個月的商業(yè)承兌匯票。
業(yè)務(wù)1:商業(yè)匯票結(jié)算方式采購材料。1日,收到并驗(yàn)收入庫11月28日從秋林公司購入的乙材料。?收到銷貨單位開具的增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量1000千克,單價55元,價款55000元,稅額7150元;?收到對方代墊運(yùn)費(fèi)并轉(zhuǎn)來承運(yùn)單位前進(jìn)物流公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運(yùn)費(fèi)4000元、稅額360元;?填制“收料單”,上列價款55000元,采購費(fèi)用4000元,采購成本為59000元;?經(jīng)審核無誤同意后,貨款及運(yùn)費(fèi)簽發(fā)--張金額為66510元、付款期限為4個月的商業(yè)承兌匯票。
錢貨兩清結(jié)算方式采購原材料。1日,收到并驗(yàn)收入庫11月28日從金通公司購入的甲、乙兩種材料。?收到銷貨單位開具的增值稅專用發(fā)票上注明:甲材料2500千克、單價100元、價款250000元、稅額32500元;乙材料3000千克、單價50元、價款150000元,稅額19500元。?對方代墊運(yùn)費(fèi)并轉(zhuǎn)來承運(yùn)單位茂源物流公司開具的增值稅專用發(fā)票.上注明:運(yùn)費(fèi)27500元,稅額2475元。?材料驗(yàn)收入庫,填制“收料單”,注明甲材料采購成本為262500元,乙材料采購成本為165000元。?收到銀行轉(zhuǎn)來金額為481975元的“托收憑證(付款通知)”,經(jīng)審核無誤后同意付款。
18 日,收到欣欣公司發(fā)來的 B 材料,增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量 2 000 千克,單 價 30 元,價款 60 000 元,稅款 7 800 元;欣欣公司代墊運(yùn)費(fèi)并轉(zhuǎn)來承運(yùn)單位開具的增值 稅專用發(fā)票上注明:運(yùn)費(fèi) 2 000 元,稅額 180 元。材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。
從秋林公司購入乙材料并收到該公司開具的增值稅專用發(fā)票。上列乙材料8000千克,單價55元,價款440000元,增值稅稅額57200元。秋林公司代墊運(yùn)費(fèi)并收到轉(zhuǎn)來的運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,上列價款32000元,增值稅稅額2880元。材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,貨款及運(yùn)費(fèi)簽發(fā)一張金額為532080元、付款期限為6個月的商業(yè)承兌匯票。
北京稅務(wù)申報流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對于離職會計(jì),原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計(jì)法,會計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?