同學你好 這個可以的
老師您好,咨詢下,我們是一般納稅人外貿(mào)企業(yè),跟一般納稅人工廠采購批貨物出口,但是報關單沒能體現(xiàn)我公司抬頭,這種情況可能不能享有退稅,那是不是還要繳納增值稅呢?
老師我們是外貿(mào)公司,我們有一個訂單沒有收外匯,能不能用我們公司抬頭報關,然后勾選不退稅?
我們是外貿(mào)公司,實際合同買方是香港公司,境外收貨公司是美國公司,報關單收貨人那欄可以填香港公司+美國公司兩個抬頭嗎?對退稅、收匯會有影響嗎
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),要出口一批貨物,后續(xù)需要退稅,想問一下那個報關單上面的生產(chǎn)銷售單位寫供應商抬頭還是應該寫我們公司自己抬頭?
老師,我們有個報關的訂單是以A公司報關的,但是收款是B公司,現(xiàn)在開票讓我用B公司抬頭開普票,這樣行嗎?退稅的話不會有問題嗎
老師,我7月份開一張銷項發(fā)票,8月初紅沖了,8月份申報增值稅的時候,這個紅沖的金額是不是還包含在里邊要交稅
退休人員,是一個公司法人,申報工資薪金有沒有什么風險?需要注意什么?
老師,個體戶的印花稅怎么申報繳費
算可變現(xiàn)凈值時不減掉成本嗎
我們是農(nóng)機公司,現(xiàn)在要承包給其他農(nóng)機公司,但還保留獨立核算和原法人,這個涉及的財務問題有哪些呢?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,7月銷項稅額為736.39,因為剛營業(yè),有4萬多的進項稅額,在勾選進項稅額時,比銷項多一點就可以了是吧,不交增值稅就行,還有多的那部分怎么賬務處理啊?能寫下賬務處理分錄嗎
商貿(mào)行業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅稅負率分別多少
老師,您好!公司本應在2022年時做這筆分錄,借:主營業(yè)務成本 500元,貸:其他應付款500,剛才查到少做了,到現(xiàn)在來做這筆,正常會計分錄應該怎么做?
老師您好/:coffee,我們是山東淄博的建筑公司,在河北承德市做工程,工程已結束,已經(jīng)給甲方開具發(fā)票了,這樣的話,什么時候在電子稅務局里反饋??? 是不是在下個月,報稅完畢后啊?
財務主管手底下有個負責申報增值稅和所得稅的,作為主管,應該怎么去審核申報的稅務對不對?
訂單沒有收外匯,用公司抬頭報關,然后不勾選退稅,會有什么影響,需要怎么處理呢?
是不是視為國內(nèi)銷售?要交增值稅嗎?
沒有收外匯是,這個訂單出口后,是不再收外匯哦!
那就視同內(nèi)銷然后繳稅