基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對 增值稅:銷項與開票系統(tǒng)、收入賬比對,進項與認(rèn)證清單、抵扣臺賬匹配,確保無漏報、錯抵。 所得稅:收入、成本與利潤表勾稽,費用憑證合規(guī)(發(fā)票、合同齊全),不征稅 / 免稅項目單獨核算。 邏輯與公式校驗 增值稅:應(yīng)納稅額 = 銷項 - 進項 ± 轉(zhuǎn)出 - 留抵,附列資料(如差額扣除、預(yù)繳稅額)與主表一致。 所得稅:應(yīng)納稅所得額計算中,調(diào)增 / 調(diào)減項(如招待費、研發(fā)加計)符合稅法規(guī)定,稅率適用正確。 風(fēng)險點排查 關(guān)注特殊業(yè)務(wù)(視同銷售、紅字發(fā)票、稅收優(yōu)惠)是否合規(guī),留存?zhèn)浒纲Y料;比對往期數(shù)據(jù),異常波動需說明原因。
我是財務(wù)主管,然后該對會計的應(yīng)收應(yīng)付帳單明細表一個個拿原始單去審核嗎?不審不曉得對錯,審得來工作量巨大,做不來,畢盡手下十幾個會計的工作,是電商行業(yè),流水賬多,怎么辦呢?帳單還要我簽字,
我是財務(wù)主管,然后該對會計的應(yīng)收應(yīng)付帳單明細表一個個拿原始單去審核嗎?不審不曉得對錯,審得來工作量巨大,做不來,畢盡手下十幾個會計的工作,是電商行業(yè),流水賬多,怎么辦呢?帳單還要我簽字,,,,,不審出錯了不是完蛋了,一件東西好幾千塊呢,
1、負責(zé)公司所有賬務(wù)處理,及時記賬、報稅等; 2、負責(zé)公司的對外資金往來及賬目核對; 3、負責(zé)核算公司的日常管理及運營費用,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報公司財務(wù)狀況; 4、審核公司各種報銷憑證,并整理歸檔,對結(jié)果負責(zé); 5、及時給公司管理層提供財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù); 6、負責(zé)稅務(wù)等部門的溝通協(xié)調(diào); 7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。 你好,老師,目前我只做過商貿(mào)企業(yè)的全盤賬,主要負責(zé)公司的全盤賬,納稅申報,匯算清繳,往來賬核對,銷售提成核算,審核公司日常報銷費用,我應(yīng)該具體怎么準(zhǔn)備這個公司的面試呢?
老師下午好!分公司是獨立核算,增值稅是獨立繳納申報的,他的所得稅能和總公司一起匯總申報嗎?主管稅務(wù)機關(guān)不是同一個
請熟悉私募基金公司賬務(wù)和稅務(wù)的老師進! 公司是私募管理人,有2個產(chǎn)品,小規(guī)模納稅人,想問下申報增值稅的時候,一個是我們收取的管理費,屬于主營業(yè)務(wù),還有一個是產(chǎn)品收益,這個產(chǎn)品收益,是客戶投資的錢取得的收益,和我們公司無關(guān),只不過我們作為產(chǎn)品納稅義務(wù)人,需要申報這部分的增值稅,我想問下這種實務(wù)中,如果資管收益超過500萬,是不是會強制轉(zhuǎn)為一般納稅人,我查了稅務(wù)相關(guān)政策和12366解答的,都沒有正面回復(fù)這個的,而且小規(guī)模申報表不會區(qū)分自營和資管的,是合并申報的,看不到區(qū)分 而且對管理人來說,所得稅是只申報管理費收入的,會導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致
你好,我們之前有欠稅,然后這個月有進項,也用于抵扣之前的欠稅,怎么寫分錄
之前入的憑證摘要可以修改嗎
老師,我進項一般是13個點專票,我開個公司一般納稅人好還是開個個體呀
一次出差個人和公司的消費開在一張票上了,專票發(fā)票7000,實際能報銷的是2000元。這個會計分錄怎么做呢,進行稅額怎么入呢?是按2000計算出來的稅額記賬還是按發(fā)票上的進項全部記賬呢?
老師,付了個工人工資,他是五月份來干活的,但是我8月才知道她干活了,怎么給他申報工資,受雇日期怎么填
老師,一般納稅人。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的水利,計提多計提了金額。今年分錄怎么做。直接做負數(shù)的分錄可以嗎
老師,最后B公司是否要還這個款項?賬目才會平
老師 核定征收需要做賬嗎
老師請問下,我公司幫客戶加工產(chǎn)品,客戶已銷往其他國家,現(xiàn)在產(chǎn)品由于加工上出現(xiàn)問題要求我們賠償,這個賠償金要怎么處理賬務(wù)
有中級證還需要繼續(xù)教育嗎