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你好,我們之前有欠稅,然后這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng),也用于抵扣之前的欠稅,怎么寫分錄

2025-08-08 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-08 16:15

若當(dāng)月無銷項(xiàng), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅

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快賬用戶1050 追問 2025-08-08 16:30

7月份就已經(jīng)申報(bào)抵扣了,但是做6月份的賬忘記做這個(gè)分錄了,這個(gè)分錄可以做在7月份嗎

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快賬用戶1050 追問 2025-08-08 16:31

還是又去調(diào)6月份的賬

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齊紅老師 解答 2025-08-08 16:33

這個(gè)分錄可以做在7月份

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若當(dāng)月無銷項(xiàng), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
2025-08-08
你好,這個(gè)我們這里是不可以的呀
2024-03-29
1.上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,這個(gè)月需要轉(zhuǎn)出。 2.上個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣完,這個(gè)月需要繼續(xù)抵扣。 如果想要抵扣欠稅,可以按照以下步驟操作: 1.確認(rèn)欠稅金額:首先需要確認(rèn)上個(gè)月或更早的欠稅金額。 2.確認(rèn)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:需要確認(rèn)這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額有多少,以及是否可以抵扣之前欠下的稅款。 3.計(jì)算可抵扣的稅額:用這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額減去上個(gè)月或更早的欠稅金額,就是可以抵扣的稅額。 4.填寫申報(bào)表:在申報(bào)表上填寫可抵扣的稅額,即可完成抵扣欠稅的操作。
2023-10-20
您好,不夠的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面交稅就可以
2025-07-10
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額).
2025-05-15
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