根據(jù)賠償協(xié)議,做銷售費(fèi)用
老師,您好,我們公司7月銷售了一批產(chǎn)品,7月已經(jīng)開(kāi)票了,貨款也收到了。這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有一部分出現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題,客戶要求換貨(用新的產(chǎn)品換回之前7月發(fā)的產(chǎn)品)。請(qǐng)問(wèn)換貨的話,賬務(wù)要怎么處理?7月的發(fā)票不用紅沖、換貨后重開(kāi)吧?
老師好,請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商退給我們的質(zhì)量問(wèn)題處理賠償款如何入賬呢?然后由于質(zhì)量問(wèn)題我們賠償給客戶的賠償款又如何分錄呢(我們采購(gòu)A產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題我們的客戶要求我們賠償XX元;然后我們跟供應(yīng)商溝通供應(yīng)商確定此產(chǎn)品確實(shí)出現(xiàn)問(wèn)題愿意賠償我們XX元抵扣應(yīng)付賬款;所以這兩個(gè)方面應(yīng)該如何對(duì)應(yīng)分錄呢)
我公司屬于鋼材加工企業(yè),客戶的材料被生產(chǎn)加工壞了?,F(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商,我公司購(gòu)買材料賠給客戶,客戶壞的材料給我們。請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理賬務(wù)往來(lái),買進(jìn)的材料怎么平庫(kù)存。
老師,我們公司給客戶做代加工,因?yàn)槠渌?,將?duì)方的產(chǎn)品加工壞了,只有部分的產(chǎn)品合格,對(duì)方在我們代加工費(fèi)用里扣除了原材料的款項(xiàng),我們也按扣除后金額給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我要怎么做賬務(wù)處理呢?
請(qǐng)問(wèn)親愛(ài)的老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),近期由于貨物質(zhì)量有問(wèn)題,會(huì)免費(fèi)賠償給客戶2卷產(chǎn)品,并且不開(kāi)具發(fā)票,我們會(huì)在合同上標(biāo)注這2卷產(chǎn)品是賠償,并附帶相應(yīng)價(jià)格。 這兩卷產(chǎn)品是我們供應(yīng)商只愿意賠償我們一卷,然后另外一卷我們購(gòu)買的會(huì)收到發(fā)票 1.除了合同上會(huì)注明,我們還需要額外注意什么? 2.賬務(wù)怎么處理? 3.稅務(wù)怎么處理? [微笑]
老師,零食店怎么做賬,報(bào)稅按無(wú)票收入嗎
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了退稅勾選,但是在出口發(fā)票狀態(tài)查詢里沒(méi)有查到自己勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息更沒(méi)顯示已稽核和未稽核,
計(jì)提工資要+老板給我們交納的這部份社保費(fèi)用嗎?
個(gè)稅本期收入可以寫 4000 么,實(shí)際法人每月收入是 1 萬(wàn)多,是不是 5000 以下都可以報(bào),這樣不交個(gè)稅
我們是運(yùn)輸公司,名下有26兩車,但這些車實(shí)際是別人買的,掛靠的我們公司名稱,入賬的時(shí)候我做固定資產(chǎn)嗎?交通局發(fā)放的24萬(wàn)補(bǔ)貼款,要怎么做賬。如果我24萬(wàn)發(fā)放到個(gè)人頭上,我又要么怎么做賬,補(bǔ)貼款可不可以直接打給個(gè)人。
第二點(diǎn)答案為什么是恰當(dāng)?shù)??組成部分重要性應(yīng)該用集團(tuán)項(xiàng)目組確定的500萬(wàn),而不是組成部分注冊(cè)會(huì)計(jì)師確定的400萬(wàn)呀。答案應(yīng)當(dāng)是不正確的。
老師好 個(gè)體工商戶每月申報(bào)個(gè)稅 是在自然人電子稅務(wù)局嗎 能發(fā)下步驟嗎 自己找不到 多謝您
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個(gè)進(jìn)銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)在哪里錄,
我們公司車輛折舊完,凈值還有14000,然后賣了10000萬(wàn),這個(gè)要報(bào)營(yíng)業(yè)外收入嗎
第三點(diǎn),不恰當(dāng)原理是什么?
能稅前扣除嗎?對(duì)方不開(kāi)票
那個(gè)可以稅前扣除的
有沒(méi)有什么規(guī)定嗎?
那個(gè)是跟公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)的支出,不是增值稅行為不需要發(fā)票就可以扣除
那平時(shí)的費(fèi)用也是經(jīng)營(yíng)支出,為何一定要發(fā)票才能稅前扣除呢
增值稅行為必須要發(fā)票,那個(gè)賠償不是增值稅行為
金額大呢?20萬(wàn)
跟金額無(wú)關(guān),只跟是否增值稅行為相關(guān)
意思就是我?guī)腿思壹庸ず螅霈F(xiàn)問(wèn)題,需要賠償,在對(duì)方?jīng)]有提供發(fā)票的情況下,可以用協(xié)議和付款憑證入賬,進(jìn)行稅前扣除,這是規(guī)定,是這么理解的對(duì)吧?
是的,就是那樣理解的哈,還有征地的拆遷補(bǔ)償,對(duì)方不可能開(kāi)票的,
那像那種,客戶打給我們的貨款是承兌,貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)和利息原本是要我們出,但是系統(tǒng)操作有誤,變客戶出,現(xiàn)在要我們還給他這筆費(fèi)用,這要對(duì)方開(kāi)票嗎?
支付的費(fèi)用發(fā)票就需要發(fā)票