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老師,我7月份開一張銷項發(fā)票,8月初紅沖了,8月份申報增值稅的時候,這個紅沖的金額是不是還包含在里邊要交稅

2025-08-08 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-08 14:09

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

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快賬用戶2460 追問 2025-08-08 14:11

那在9月份申報8月份增值稅的時候會沖抵這個金額嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-08 14:18

同學(xué),你好
會的,這個紅字發(fā)票,就是負(fù)數(shù)

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快賬用戶2460 追問 2025-08-08 14:19

嗯嗯好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-08-08 14:19

不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!

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你好 是9月少交稅? ?8月正常交??
2021-09-13
您好,附加稅是不會退回來的
2022-08-01
同學(xué)你好 附表二里面轉(zhuǎn)出
2021-09-08
你好 1.? ? ? 你8月才紅沖; 你 7月申報正常報稅哈 ;? ?2. 是的。 之后 8月紅沖; 9月? 申報的時候減去負(fù)數(shù)發(fā)票 在報;? 多報了就 退稅即可? ?;3.? ? ? ? 是的? ?
2022-08-05
同學(xué)你好,不應(yīng)該的,麻煩你在開票系統(tǒng)中再多點幾次匯總上傳試試呢,謝謝。
2022-09-18
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