同學(xué),你好
可以
借:費用
應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
貸:銀行存款、應(yīng)付賬款
老師你好,請教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報稅,然后9月底再做的賬)做賬的時候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅13114.92。因為就是6月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進項>銷項時的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項>進項時,她們是做的與進項>銷項相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因為用的科目不一樣,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進行調(diào)整啊,能詳細說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進項,例如:書上所學(xué)賬務(wù)處理 借 :原材料 應(yīng)交稅費——增值稅(進項稅額) 貸: 銀行存款 但是實際工作中,只有認證通過的發(fā)票才可以抵扣進項,認證又是在次月初勾選抵扣,那么實際工作中進項稅額怎么入賬呢? 比如這個月一共取得了很多張進項發(fā)票,進項稅額50萬,還沒有勾選認證,取得發(fā)票做賬時都可以計入“應(yīng)交稅費—增值稅(進項稅額)”科目嗎?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會計準則??偣静橘~的時候。要求應(yīng)交稅費科目余額要和應(yīng)交稅費-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項沒有錯誤,但進項金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里,價稅合計數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本,所以銷項大,進項少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請教一下,怎么處理呢?
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會計準則??偣静橘~的時候。要求應(yīng)交稅費科目余額要和應(yīng)交稅費-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項沒有錯誤,但進項金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里,價稅合計數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本,所以銷項大,進項少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請教一下,怎么處理呢?
工資表表中,應(yīng)付工資,含個稅和個人那部分社保,這個社保基數(shù)交社保是按哪個交的,是扣掉個稅和個人社保后的金額數(shù)計算社保嗎??
1976年男,幾歲退休拿退休金
老師,怎么判定企業(yè)規(guī)模,我們公司是物流公司
我司要給個人居間費,請問下這個居間費從稅務(wù)方面怎么做才比較符合稅務(wù)要求
內(nèi)部交易跟評估增值到底怎么區(qū)分呢,經(jīng)常會搞混掉
老師,想咨詢下:往來款掛付的機構(gòu),由一家公司變?yōu)榱硪患夜?,會計需要怎么賬務(wù)處理~留存的資料,一般有哪些?比如如下文字規(guī)定~ 貴公司根據(jù)《租賃合同》向原物業(yè)管理機構(gòu)繳納的物業(yè)管理費保證金由原物業(yè)管理機構(gòu)將該筆款項轉(zhuǎn)交新物業(yè)管理機構(gòu),該筆款項將自動轉(zhuǎn)為貴公司向新物業(yè)管理機構(gòu)繳納的物業(yè)管理費保證金,并由新物業(yè)管理機構(gòu)按《租賃合同》之相關(guān)規(guī)定在貴公司滿足物業(yè)管理費保證金退還條件情況下,向貴公司退還。
什么叫風(fēng)險投資金額,企業(yè)怎么樣獲得風(fēng)險投資
老師中級財管每股收益無差別點的每股收益那個股數(shù)我應(yīng)該除哪個嘞除最初原始股數(shù)嘛???
每股收益無差別點的每股收益那個股數(shù)我應(yīng)該除哪個嘞除最初原始股數(shù)嘛???
請問老師購買美金理財會計分錄怎么做呢,比如我1萬美金,購買美金理財9000份額這個怎么做會計分錄呢
不交稅費,進項比銷項多,有留抵,怎么賬務(wù)處理?
同學(xué),你好
有留抵。掛在賬上就行,不用特殊處理
老師,您好,申報增值稅的時候提示這個是什么原因,我這個不是簡易申報,因為我們是酒店,有未開票收入,直接填表的,這個我應(yīng)該怎么改啊
同學(xué),你好
不用管,直接申報