您好, 沒(méi)問(wèn)題是可以的
老師,1月份開(kāi)普票6萬(wàn),2月開(kāi)2萬(wàn),突然告訴我1月份一張發(fā)票需要紅沖了,金額是4萬(wàn),我如果在2月份紅沖就負(fù)數(shù)了,但是1和2月合計(jì)不是負(fù)數(shù),我能不能沖,謝謝老師
老師,我想問(wèn)一下,小規(guī)模強(qiáng)制認(rèn)定為一般納稅人是連續(xù)12個(gè)月開(kāi)票超過(guò)500萬(wàn),如果我1到8月份開(kāi)了400萬(wàn)的票,9月份沒(méi)有開(kāi)票,那我10月份往后是不是還可以開(kāi)具500萬(wàn),還是說(shuō)10月份到12月份只能開(kāi)具最多100萬(wàn)了
假如12月份開(kāi)了20萬(wàn) 在1月份紅沖 但是1月份只開(kāi)了10萬(wàn) 那2月份再開(kāi)10萬(wàn) 是不是都可以抵12月份開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)呀
請(qǐng)問(wèn)老師12月份開(kāi)銷(xiāo)售票20萬(wàn),1月份又紅沖了20萬(wàn)。我能否沖減12月份的收入,我怎么會(huì)計(jì)處理
老師一般人11月份開(kāi)出30萬(wàn)專(zhuān)票,12月份把30萬(wàn)又沖紅了,12月份只開(kāi)了30萬(wàn)沖紅票,沒(méi)開(kāi)任何票,那12月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是-30萬(wàn)了,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎,報(bào)稅時(shí)填主表-30萬(wàn)能申報(bào)嗎
公司年末有利潤(rùn),能不能通過(guò)多發(fā)老板工資的形式讓利潤(rùn)人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶(hù)付了款沒(méi)提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時(shí)候取得的專(zhuān)票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車(chē),對(duì)外租賃叉車(chē),和A約定租賃期到以1元價(jià)格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺(tái)車(chē),車(chē)子已經(jīng)返回我司,請(qǐng)問(wèn)我用作入庫(kù)處理嗎?
中級(jí)考試,我想問(wèn)下,我一緊張,簡(jiǎn)答題之前忘記寫(xiě)根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會(huì)不會(huì)扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷(xiāo)存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷(xiāo)售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷(xiāo)量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶(hù)登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
我們現(xiàn)在想年底盈利狀態(tài) 能不能把1和2月份的工程發(fā)票 提前開(kāi)到12月份增加收入 如果有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)再紅沖 這樣操作行不行呀
你好,這個(gè)肯定是不行啊,不能隨便紅沖發(fā)票。