同學你好 借,在途物資420000 借,應交稅費一應增一進項54600 貸,預付賬款;

向勝利工廠預付賬款的丙材料到貨,買價為420000元,進項稅額為54600元。上述款項已經(jīng)預付給勝利工廠(材料尚未驗收入庫)怎么做會計分錄
收到丙工廠發(fā)來的材料,其中材料價款42000元,增值稅進項稅額8000元,丙工廠代墊的運雜費2000元,材料驗收人庫,款項上個月區(qū)經(jīng)預付42000元差額部分暫欠未付。為什么貸方:預付賬款是60000
收到丙工廠發(fā)來的材料,其中材料價款50000元,增值稅進項稅額8000元,丙工廠代墊的運雜費2000元,材料驗收人庫,款項上個月區(qū)經(jīng)預付42000元,差額部分暫欠未付。問貸方為什么是預付賬款60000,明明上月預付才42000。
、向八一工廠購進下列材料一批,材料已驗收入庫貨款已由銀行存款支付。相關數(shù)據(jù)如下:單價買價材料名稱數(shù)量(千克)增值稅進項稅額乙材料100022602000丙材料510050065合計32525005、以現(xiàn)金支付八一工廠上述材料運雜費33元6、以銀行存款償還前欠光明工廠33900元和躍華工廠56500元的材料款。7、向五興鋼廠購入甲材料500噸,單價120元,增值稅進項稅額7800元。貨款已由銀行存款支付,但至月終材料尚未到達。計算出來做分錄
、向八一工廠購進下列材料一批,材料已驗收入庫貨款已由銀行存款支付。相關數(shù)據(jù)如下:單價買價材料名稱數(shù)量(千克)增值稅進項稅額乙材料100022602000丙材料510050065合計32525005、以現(xiàn)金支付八一工廠上述材料運雜費33元6、以銀行存款償還前欠光明工廠33900元和躍華工廠56500元的材料款。7、向五興鋼廠購入甲材料500噸,單價120元,增值稅進項稅額7800元。貨款已由銀行存款支付,但至月終材料尚未到達。分錄
我公司目前未分配利潤是四百萬,注冊資金100萬,一個自然人股東,想要給股東分紅100萬,這個需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報表重新更正申報,多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費附加334.04,地方教育費附加222.7,該怎么做賬務處理
老師,24年工商年報現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報告的費用計入什么科目
供應商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財稅服務公司,對方給我們開的普票5000元是培訓費,是這個培訓費記到哪個科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對民宿的投資款,分錄怎么做
上個月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開進來,按10月份開始入賬嗎