借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
公司經(jīng)營幾年了,之前沒有會計做賬的,現(xiàn)在公司需要建立賬套輸入期初賬務(wù)數(shù)據(jù), 現(xiàn)在老板給數(shù)據(jù)有庫存、應(yīng)收、應(yīng)付、庫存現(xiàn)金,可是這樣的數(shù)據(jù)是不平衡的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
商貿(mào)企業(yè),原會計只申報未做賬,財報上存貨有數(shù)據(jù),手上有可作為庫存商品的發(fā)票(有2020與2021年開進(jìn)來的發(fā)票),因建立初始數(shù)據(jù)需要,現(xiàn)在錄入這些作為庫存商品,后期再開出去對應(yīng)的銷項票,可以這么操作嗎? (還是說進(jìn)項與銷項票必須同月份?)
老師你好,我想請問個問題。就是我們老板5月收購了一個新公司,之前這個公司一直是沒有經(jīng)營,無收入的。開戶期初存入了1000塊錢,掛在了其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了,我現(xiàn)在六月開始建帳,是他前面花出去的,900,我還用做賬嗎?我建賬可以直接寫銀行存款期初數(shù)100,其它應(yīng)付款期初數(shù)1000嗎?花掉的那900我要轉(zhuǎn)為到庫存現(xiàn)金記賬嗎?
老師,你好!我司是做成品油銷售的,之前開票稅控盤里面有庫存500噸的庫存,我們已經(jīng)做了無票收入申報了,現(xiàn)在做全票試點,需要把數(shù)控盤的庫存清零,這個要怎樣操作啊
老師,我們這個采購合同是1月的,但是當(dāng)時才發(fā)貨了3600盒,然后到現(xiàn)在都沒有開發(fā)票過來,但是我們3月已經(jīng)開了很多發(fā)票出去了,庫存已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,那就算是現(xiàn)在開發(fā)票也是4月了,那也只能到4月才入賬了吧?但是3月庫存已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,我3月是不是得暫估入職做庫存成本了?要不我?guī)齑媸秦?fù)數(shù)了?那暫估入職的分錄怎么做???
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
已經(jīng)付完款了的
借:庫存商品
貸:營業(yè)外收入,只能這樣了