您好,是你們開出去的單價嗎?
老師,請教一個問題,我們對一種產(chǎn)品是貿(mào)易的業(yè)務(wù),供應(yīng)商給我們開票開錯了,但是現(xiàn)在也改不了了,供應(yīng)商開出來的發(fā)票,單價已經(jīng)高出了我們賣出的單價一倍了。他是數(shù)量開少了,單價開高了。這么對方又不肯重開,能用嗎,我們是貿(mào)易的,買進來后直接賣出去的
老師,我們是小規(guī)模納稅人,是屬于商貿(mào)公司,主要是給機關(guān)單位,像學校,部隊配送蔬菜,水果之類的,他們給我們結(jié)款,我們給他們開發(fā)票,但是我們給他們配送的品又多又雜,品很多,他們要求我們開票,挑選一點明細出來開就行了,那我們進貨開進來的明細,也是要跟開出去的明細一一對應(yīng)嗎?
你好,我們是一家餐飲公司,主營食堂經(jīng)營和食材配送,我們有部分供應(yīng)商沒有按照實際明細開發(fā)票(例如我們進貨的產(chǎn)品是瘦肉、腿肉、大骨等),對方發(fā)票名稱只開(豬肉)然后對應(yīng)當月的總金額,但我們進銷存明細都有登記能夠匹配得上,只是發(fā)票沒辦法詳盡。 目前有客戶需要開的發(fā)票名稱跟我們進項的產(chǎn)品名稱沒辦法對應(yīng)得上,是實際經(jīng)營的業(yè)務(wù),稅收分類的大類也是一致的,只是明細沒辦法按照名稱一對一,想問下這樣開票可以嗎?
老師您好,我們明年年初需要返一批原材料到供應(yīng)商庫房,但是供應(yīng)商要求按發(fā)票明細全部返貨,他那邊發(fā)票作廢處理,然后發(fā)票明細里邊沒有返回的品再重新給我們公司開發(fā)票,這樣操作合理嗎?
老師,我們購進貨品對方給的明細單寫了一個單獨的運費491元,剩余貨品總額2000元,但是他們不能開運費的發(fā)票,所以這個運費單獨給我們開了一張貨品大類的票,那我要把這個金額計入這次的產(chǎn)品上嗎,開了兩張票,一張是有明細,運費那張沒明細
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費進行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
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是的是的
這個要按實際出售的來填寫,因為這個是你們的收入