他這個操作是什么原因。

老師,您好,關于代銷的問題要咨詢下,我們公司有代銷商品,供應商先發(fā)貨,后根據實銷的商品開發(fā)票的明細與之前的貨單明細無法一致有多少,如何做到貨物流一致,因為供應商開發(fā)票是根據實際已銷售的商品開,開發(fā)票他們不再重開發(fā)貨單,他們說之前已開過發(fā)貨單了,這樣我們就無法取得與發(fā)票明細一致的發(fā)貨單,我們應怎么處理呢?
請教一下老師們,我們做裝飾裝修業(yè)的,項目上采購的材料一般是供應商可能一次性按合同的數量金額全部開了發(fā)票給我們財務部了,項目上的會計錄入進銷存時按照供應商的送貨單錄的,我是做內賬總賬的,也要求我按照材料科目設置為數量金額式入賬,我是拿發(fā)票復印件入賬時我想先入“在途物資”這個科目,再按照項目會計核對錄入合適的入庫單入賬時轉到“原材料”,進銷存里是可以備注發(fā)票號的,但項目會計并沒有做到這一點,我會寫個情況說明給財務經理,五一后經理去出差到項目上會給說我的做賬要求,我想問一下老師們我這個處理能行嗎?有無更好的高效的辦法呢?
我的問題有點長,老師別嫌煩哈?。?! 我們公司是給西藏那邊各個學校供應作業(yè)本的,我們開了銷項發(fā)票139萬,對方收到貨后告知我們數量不夠,要在這個總貨款139萬里面扣2000塊錢,但是我們單位開發(fā)票的時候是按學校開的,一個學校一張票,每個學校的數量不一致,這個2000塊錢又是好幾個學校加起來的金額,請問老師,這個業(yè)務我們應該怎樣處理更好一點,是沖紅重開還是先讓他們全款轉過來,我們在退他2000,但是退了的這個2000票要怎么弄,
老師您好,我們明年年初需要返一批原材料到供應商庫房,但是供應商要求按發(fā)票明細全部返貨,他那邊發(fā)票作廢處理,然后發(fā)票明細里邊沒有返回的品再重新給我們公司開發(fā)票,這樣操作合理嗎?
老師好,情況是這樣的:我們跟一個中介供應商采購產品,這個中介供應商再對上一級有十多個供應商為我們提供同一類別不同花色的產品;在采購這些產品的時候需要跟供應商租借一些物料(木托以及綁帶,前期需要扣除對應的應付賬款作為租金,退回工廠物料時退回租金到賬賬上)用來堆放產品,現(xiàn)在重新排查這些木托以及綁帶后發(fā)現(xiàn)要不就是退多了物料、要不就是退少了,現(xiàn)在有好幾個供應商已經在一兩年前已經沒有合作了,我們的中間人供應商也已經結賬了,請問掛在賬上的這些木托以及綁帶的押金怎么處理呢?怎么分錄憑證呢?中間人供應商那邊的意見就是他跟上級供應商已經結賬了即使未退、多退的部分他們也不會進行處理了
個體戶需要自己申報稅嗎,需要申報哪些稅
老師,我們老板想看底下的直營門店盈不盈利,我給他看財務報表里的利潤表,他說要看費用明細,我是得做個什么給他看呀,是把科目余額表導出來嗎,還是做費用分析表呀
員工旅游報銷的費用并入工資申報個稅了,會計分錄做到管理費用工資了影響嗎?
老師您好,什么情況下結轉成本,我們是建筑行業(yè),我的同事開完9%工程發(fā)票,她說要結轉成本60%,我不懂,請老師幫我看看這個是怎樣理解。
2024年9月購買材料,開了普票回來,這個才發(fā)現(xiàn)如何處理???
這個賬目期末調匯必須要做嗎?做這步有什么意義?可以省略這一步不做嗎?
潮化瓶的稅收分類是什么
老師,請教下,粉末五金制造業(yè),房租水電租金都沒發(fā)票,只有收據,可以做賬嗎,需要做賬和每個月進行攤銷嗎
報關費發(fā)票為啥是普票?開專票出口退稅企業(yè)可以申報后退稅嗎?報關行業(yè)一般納稅人是6個點?
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他們財務要求要返貨就按發(fā)票明細全額返貨,要不就不給返,不單獨按返回貨款出紅字發(fā)票
實際這是什么意思 x是貨物全部退回嗎?
實際不全部返回,因為有一部分我們已經使用了,實際返貨一部分,再空返一部分,空返那部分再給我們重新發(fā)票
那沒有問題,他是全部紅沖,然后再給你重新開就是了。
24年紅沖23年的進項發(fā)票,那我該如何做賬呢
2023年怎么做的 寫一下的
借:原材料 貸:應付賬款
借應付貸原材料 借原材料貸應付帳款
紅沖以前年度的進項發(fā)票不涉及以前年度損益調整是嗎
可是你這個沒有涉及到成本