同學你好, 把 管理費用,銷售費用 這些明細賬先給他。 如果不合適,你再問問還有什么具體要求,再做具體分析

老師好,幫我分析一下這兩個報表,我們是五月份剛營業(yè),然后5月份的賬都沒有做,6月份才開始做賬,所以庫存商品期初余額沒有數(shù)據(jù),如何調(diào),幫我看看,還有利潤表上的財務費用是負數(shù),如何解釋給老板,還有這兩塊報表如何看。急用
老師,想請教一下,老板說我每個月出的財務報表看不懂,說要按直觀的出示給他看盈利,我就另外做了個表,然后把流動資產(chǎn)負債也另列出來,但是他又拿流動負債跟流動資產(chǎn)相減去算總的差異,說7月比6月的資產(chǎn)差異還少,問我為什么我很懵,我沒學到那么深層的分析
老師,老板投了些錢到一家小公司,大家約好盈利分成各自得50%,現(xiàn)在這家公司說有小的盈利,準備將我們老板應得的部分轉(zhuǎn)賬給她。 現(xiàn)在老板要求我查對方公司的賬,看看他們盈利確實是不是那么多。 對方已經(jīng)將財報(資產(chǎn)負債表+利潤表)+賬目電子版發(fā)我,請問老師,這種情況下,我應該如何從賬目上查出問題?或者說應該怎么查,查哪些方面?
之前公司的賬別人代做著 現(xiàn)在接回來了 對方給我的科目余額表錄出來的報表和電子稅務局報的報表都不一樣 問了一下 說是20年底稅務局領導讓補交點所得稅 把報表調(diào)一下 賬別調(diào)了 所以 導致這兩邊報表不一樣 我看了一下 賬上本來顯示虧損60幾萬 他把其他應付款余額和未分配利潤對沖了 把報表調(diào)成盈利3000多了 但是賬沒有調(diào) 按她的科目余額表出來的還是虧損的那個報表 我這邊錄期初該參照他的余額表還是電子稅務局報表?
第一張表是明細賬。應付職工薪酬,他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應付職工薪酬那個數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表,按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去,他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細賬來看計提數(shù)的,我要是按明細賬來填吧,就跟他的利潤表數(shù)就對不上
個體戶需要自己申報稅嗎,需要申報哪些稅
老師,我們老板想看底下的直營門店盈不盈利,我給他看財務報表里的利潤表,他說要看費用明細,我是得做個什么給他看呀,是把科目余額表導出來嗎,還是做費用分析表呀
員工旅游報銷的費用并入工資申報個稅了,會計分錄做到管理費用工資了影響嗎?
老師您好,什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們是建筑行業(yè),我的同事開完9%工程發(fā)票,她說要結(jié)轉(zhuǎn)成本60%,我不懂,請老師幫我看看這個是怎樣理解。
2024年9月購買材料,開了普票回來,這個才發(fā)現(xiàn)如何處理???
這個賬目期末調(diào)匯必須要做嗎?做這步有什么意義?可以省略這一步不做嗎?
潮化瓶的稅收分類是什么
老師,請教下,粉末五金制造業(yè),房租水電租金都沒發(fā)票,只有收據(jù),可以做賬嗎,需要做賬和每個月進行攤銷嗎
報關費發(fā)票為啥是普票?開專票出口退稅企業(yè)可以申報后退稅嗎?報關行業(yè)一般納稅人是6個點?
個人獨資企業(yè)稅負率如何計算
謝謝老師
不客氣同學,祝您生活愉快