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老師你好,5月份在進行發(fā)票勾選抵扣時發(fā)現(xiàn)有一張9600的票被紅沖了,但是財務(wù)已經(jīng)入賬,導致賬和納稅申報表不一致,6月份時賬上把這張票進行了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是我在填納稅申報表時直接按賬上填報的,最后又導致賬上和申報表不否了,7月份我該如何處理這張發(fā)票

2025-07-24 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-24 15:17

7月你正常做賬進項轉(zhuǎn)出就行

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快賬用戶5252 追問 2025-07-24 15:43

那我如何填納稅申報表呢?

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-24 15:45

在負數(shù)發(fā)票的那個月對應20欄紅字信息那個地方填進項轉(zhuǎn)出

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您好 可以根據(jù)紅字發(fā)票信息表做賬的
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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